你好,當(dāng)時開了發(fā)票嗎?

請教個問題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個人的車指標(biāo) 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務(wù)軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
開了和沒開分別如何處理?
你好,開了發(fā)票,你需要紅沖紅沖借應(yīng)收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)。 然后,如果沒有開發(fā)票,你修改之前的增值稅申報表,記以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費貸應(yīng)收賬款。
老師,我這是銀行會計不是企業(yè)會計。
應(yīng)交稅金科目屬于影響損益的吧
應(yīng)交稅金雖不是損益類科目,但影響損益沒錯吧
借應(yīng)收利息負數(shù) 貸利息收入負數(shù) 應(yīng)交稅費,負數(shù) 應(yīng)交稅費是負債類的科目。
錯了,不影響
是的對的,不影響的。
老師我們調(diào)賬有相應(yīng)要求,比如屬于跨年差錯,屬于不影響損益的,應(yīng)調(diào)整本期與前期相同的相關(guān)項目,屬于影響損益的,應(yīng)直接計入本期與上期相同的凈損益項目。
那把利息收入改成以前年度損益調(diào)整。
去年收費的時候科目分錄是: 借 庫存現(xiàn)金 貸 人民幣結(jié)算手續(xù)費收入 貸 一般計稅方式-6%稅率
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 貸、庫存現(xiàn)金。
而且我這個屬于多收客戶錢
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 貸、庫存現(xiàn)金
按照我上邊寫的要求應(yīng)該怎么沖
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 貸、庫存現(xiàn)金 2024-04-12 17:50
去年錯誤分錄為: 借 庫存現(xiàn)金 20 貸 人民幣結(jié)算手續(xù)費收入 18.87 貸 一般計稅方式-6%稅率 1.13 去年正確分錄為: 借 庫存現(xiàn)金 16 貸 人民幣結(jié)算手續(xù)費收入 15.9 貸 一般計稅方式-6%稅率 0.91
借以前年度損益調(diào)整3.78 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅0.22 貸庫存現(xiàn)金4 你寫的 第二個手續(xù)費收入應(yīng)該是15.09。
是的寫錯了,第二個是15.09。 但這不屬于前期重要差錯也需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
你好是的 可以使用的