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Q

由于去年手續(xù)費(fèi)收入科目多收,導(dǎo)致增值稅銷項稅多收,跨年增值稅應(yīng)如何調(diào)整?

2024-04-12 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-12 15:59

你好,當(dāng)時開了發(fā)票嗎?

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快賬用戶2682 追問 2024-04-12 16:04

開了和沒開分別如何處理?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:05

你好,開了發(fā)票,你需要紅沖紅沖借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 然后,如果沒有開發(fā)票,你修改之前的增值稅申報表,記以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)收賬款。

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快賬用戶2682 追問 2024-04-12 16:32

老師,我這是銀行會計不是企業(yè)會計。

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快賬用戶2682 追問 2024-04-12 16:35

應(yīng)交稅金科目屬于影響損益的吧

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快賬用戶2682 追問 2024-04-12 16:42

應(yīng)交稅金雖不是損益類科目,但影響損益沒錯吧

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:43

借應(yīng)收利息負(fù)數(shù) 貸利息收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類的科目。

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快賬用戶2682 追問 2024-04-12 16:45

錯了,不影響

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:47

是的對的,不影響的。

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快賬用戶2682 追問 2024-04-12 17:48

老師我們調(diào)賬有相應(yīng)要求,比如屬于跨年差錯,屬于不影響損益的,應(yīng)調(diào)整本期與前期相同的相關(guān)項目,屬于影響損益的,應(yīng)直接計入本期與上期相同的凈損益項目。

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:49

那把利息收入改成以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶2682 追問 2024-04-12 17:49

去年收費(fèi)的時候科目分錄是: 借 庫存現(xiàn)金 貸 人民幣結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入 貸 一般計稅方式-6%稅率

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:50

借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸、庫存現(xiàn)金。

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快賬用戶2682 追問 2024-04-12 17:50

而且我這個屬于多收客戶錢

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:50

借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸、庫存現(xiàn)金

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快賬用戶2682 追問 2024-04-12 17:51

按照我上邊寫的要求應(yīng)該怎么沖

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齊紅老師 解答 2024-04-12 17:51

借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸、庫存現(xiàn)金 2024-04-12 17:50

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快賬用戶2682 追問 2024-04-12 20:23

去年錯誤分錄為: 借 庫存現(xiàn)金 20 貸 人民幣結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入 18.87 貸 一般計稅方式-6%稅率 1.13 去年正確分錄為: 借 庫存現(xiàn)金 16 貸 人民幣結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入 15.9 貸 一般計稅方式-6%稅率 0.91

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齊紅老師 解答 2024-04-12 20:26

借以前年度損益調(diào)整3.78 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅0.22 貸庫存現(xiàn)金4 你寫的 第二個手續(xù)費(fèi)收入應(yīng)該是15.09。

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快賬用戶2682 追問 2024-04-12 20:51

是的寫錯了,第二個是15.09。 但這不屬于前期重要差錯也需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 20:58

你好是的 可以使用的

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你好,當(dāng)時開了發(fā)票嗎?
2024-04-12
增值稅申報: 一般納稅人,銷售退回若開紅字發(fā)票,在附列資料(一)對應(yīng)稅率或征收率欄次填負(fù)數(shù);前期未開票收入沖銷,在 “未開具發(fā)票” 欄填負(fù)數(shù)。 小規(guī)模納稅人,符合免稅標(biāo)準(zhǔn),在 “小微企業(yè)免稅銷售額” 或 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額” 欄填負(fù)數(shù);超免稅標(biāo)準(zhǔn),在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 欄填負(fù)數(shù)。 所得稅申報與利潤表:以前年度損益調(diào)整不影響本期利潤表,在企業(yè)所得稅年度申報表的《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》“收入類調(diào)整項目” 的 “其他” 欄填沖減收入金額并備注說明,確保主表營業(yè)收入與利潤表相關(guān)數(shù)據(jù)邏輯一致。
2025-04-10
你好,現(xiàn)在可以這樣做調(diào)整分錄? ? 借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入。? ?正常情況下,小規(guī)模的增值稅? 應(yīng)當(dāng)計入? ?:應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅(這里需要注意一下)
2024-04-20
你好,單位這個款項(個稅的手續(xù)費(fèi)),是不會支付給負(fù)責(zé)申報的財務(wù)人員的?
2023-04-17
你好 ;? ?你科目增值稅下面設(shè)置了三級科目嗎 ? 那你? 預(yù)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入科目金額都是對的嗎 。只是增值稅明細(xì)科目錯誤了嘛? ?
2021-08-26
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