你好,這個項目你會取得收入不
小規(guī)模物業(yè)公司給臨時工買社保,員工個人繳費部分都是由公司承擔,也就是不扣員工社保費,假設(shè)某人這個月張某實發(fā)工資4000元,個人社保部分是200元,但是他實際到手工資也是4000元,因為個人社保部分公司替他承擔了,申報個稅的時候收入是按照4000元去申報,還是按照4000+200=4200元去申報呢? 還有老師每一項的工資和社保計提和支付會計分錄怎么寫? 之前分錄是這么寫的, 計提工資 借:營業(yè)費用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報個人所得稅是按照4000元申報的 給員工上的社保分錄是 借:管理費用_社保1600 貸:銀行存款1600
你好,老師,我們借了一個環(huán)境保護基金會的項目,項目預算人員工資是做了一個月2000元, 因為只花費總工作量的30%,時間上是6000元一個月,那我這個工資怎么做賬了,是做成本-環(huán)境保護基金2000元,管理費用4000元,這樣分開嗎,還是都做到費用工資里面了
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應(yīng)交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應(yīng)交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?30元不通過”應(yīng)交個人所得稅“這個科目核算,在工商年報時計算納稅總額,這30元要算在里面嗎?還是不通過應(yīng)交個人所得稅核算不能算?
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應(yīng)交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?30元不通過”應(yīng)交個人所得稅“這個科目核算,請問一下,在工商年報時計算納稅總額,這30元要算在里面嗎?還是不通過應(yīng)交個人所得稅核算,這30元不能算在納稅總額里面?
老師您好,麻煩問一下,個人可以在個稅APP上給公司開具發(fā)票嗎,您有具體的開具流程嗎,謝謝
老師,物流公司,購買的液化天然氣,計入哪里,怎么入賬
老師,我想問一下,第一次報企業(yè)所得稅,那個制度那可以填忽略嗎,因為有2個選項,如果選擇忽略,對以后有什么影響嗎
小規(guī)模公司向另一家股權(quán)公司轉(zhuǎn)賬投資款會計分錄
貸款公司放款轉(zhuǎn)入虛擬平臺,如何做賬呢?最后收款是從客戶賬戶直接轉(zhuǎn)進來,我們應(yīng)該如何做賬,因為借款人和最后還款人有可能不是一個
電商收入預估按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是按實發(fā)數(shù)×進貨價結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,公司給員工交社保,因為沒辦理好,導致只繳納了養(yǎng)老三險,醫(yī)療兩險都沒交上,兩個月了,到現(xiàn)在還沒去重新辦理,那這種情況計提工資時社保部分是只按養(yǎng)老部分計提,還是五險都計提?
報銷費用的人,不是我們公司的,但是費用是我們公司產(chǎn)生的,可以用我們公戶付款給他嗎
老師,當月工資在下個月15號前還沒有確定多少,那就暫時不報工資沒事吧?
資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費期末負數(shù)余額該如何處理
會取的收入
你好;對的;就按照你說的計入工資去; 部分做成本;2000做成本
其他的就做費用嗎
社保也做成本嗎
是的;社保這部分也是計入成本去
好的,就是一部分工資社保做成本,一部分做費用,是這樣吧
對的,分開金額來做