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老師 公司給不在公司章程上的人合伙人送禮金(用對公轉(zhuǎn)個(gè)人)這種情況要怎么賬務(wù)處理呢?

2024-04-12 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-12 13:15

借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸銀行存款。

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快賬用戶5076 追問 2024-04-12 13:16

也沒有發(fā)票 匯算清繳到時(shí)候就調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 13:18

是的,匯算清繳納稅調(diào)整就行了,它不影響現(xiàn)在入賬。

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快賬用戶5076 追問 2024-04-12 13:20

在還沒支付前還有更好的方式把這筆錢入費(fèi)用抵扣嗎老師?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 13:25

沒有支付,不做賬。實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)再進(jìn)行賬務(wù)處理,你送禮的就是記業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

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借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸銀行存款。
2024-04-12
你好 其實(shí)最好是拿一點(diǎn)點(diǎn)發(fā)票進(jìn)來 把錢轉(zhuǎn)出去的 或者是轉(zhuǎn)賬給單位其他同事 做慰問金的
2024-04-12
他們簽委托收款協(xié)議給你就可以 你做 借原材料貸銀行存款
2022-07-06
是的,您說的是的,完全正確
2021-12-14
你好;? 你們是公司類型是合伙企業(yè)嗎?去看看營業(yè)執(zhí)照? ?
2022-05-18
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