你好,那你這個實際是有利潤是吧。是代收代付。
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場地,我們這個子公司主要是用這個場地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因為我單位現(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金???如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對嗎?月末的時候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費的發(fā)票嗎?如果開代理費的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入+銷項稅呀
老師啊, 普惠幼兒園 伙食費 不算收入 ,之前,咱們答疑老師不是說入到其他應(yīng)付款里就可以了嗎?就是伙食費這筆??顚S玫倪@個問題。但是呢,他這個就是每次收到的錢總會少于我支付的錢,也就是說期末的時候這個其他應(yīng)付款,伙食費這個比余額會在借方,然后正常呢,資產(chǎn)負(fù)債表期末的時候,其他應(yīng)付款在借方的時候應(yīng)該填到其他應(yīng)收款里,但是這筆錢我收不回來,所以我是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目里啊,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,我們是一家營利性幼兒園,2018年開始裝修,實際上2018年底就開始招生有收入了,一直在辦理證件,因為行業(yè)特殊性,直到2020年6月份才正式理辦園許可證和營業(yè)執(zhí)照,8月份辦理的稅務(wù)登記,然后9月我正式建外賬,房租每月75000,我一次性記了2019年6月到2020年8月的房租1125000,走的其他應(yīng)付款~股東,可是直到2020年底,一直也沒開發(fā)票,幼兒園本來就是免增值稅的,企業(yè)所得稅也才交5個點,如果代開發(fā)票,需要我們擔(dān)負(fù)20多個點的稅,老板也不愿意擔(dān),但是我告訴她如果一點發(fā)票沒有,會有風(fēng)險,老板的意思是2021年再開,少開點,一年開30萬左右的房租,那我就是想問,我2020年9月入賬的一百多萬怎么辦,需要沖回嗎?
您好,曲老師, 我是昨天請教你的那個學(xué)生,印象對你很深刻,你答疑我很滿意,老師,昨天請教過你我企業(yè)有一部分檔口對外承包給(個人)經(jīng)驗餐飲,場地、服務(wù)員是我單位的,例如承包給自然人,他個人自己銷售餐飲食材,然后通過我們單位收款的直接到公戶,營業(yè)額百分核算比或者每個月固定管理費服務(wù)費,然后你和我說做賬處理收到款借銀行存款貸其他應(yīng)付款-某某貸主營業(yè)收入-管理服務(wù);然后我企業(yè)要從收到他們的營業(yè)額扣除屬于我們的管理服務(wù)費,余下的轉(zhuǎn)回給他們,這個轉(zhuǎn)款金額大會不會對我企業(yè)有風(fēng)險?
老師 有個幼兒園屬于國企的資產(chǎn),然后國企業(yè)委托我們來對這個幼兒園的學(xué)費進行代收然后再代支,其中我們每個月收到保教費后拔款款給幼兒園時要扣掉他們15000的額度,名目是管理產(chǎn)生的工資,那么扣的這個錢我們應(yīng)該如何入賬呀
老師,怎么還有的會計在記賬憑證的最上面附件了那個試算平衡表?就附件了這個呢?
財務(wù)費用記在預(yù)收里邊,月末資產(chǎn)負(fù)債表會影響資產(chǎn)嗎
這是一家國有企業(yè),用政府補貼的專用于汽車客運中心改造廁所的費用(改造前能正常使用),將廁所改造好后,期間產(chǎn)生的款項,是該記費用還是固定資產(chǎn),記費用妥否(記固定資產(chǎn)涉及房產(chǎn)稅)
我公司是做土石方的,給煤礦做煤炭剝離呢,用不用繳納環(huán)保稅
市場份額高后面的內(nèi)容是啥意思
老師,倉庫買的電扇10臺一共1700 計入啥費用
老師,我想問一個問題,老板買了一個房子,但是這個房子是沒有房產(chǎn)證和土地證的。他是屬于村里的集體土地。然后我們現(xiàn)在需要變更地址。變更地址的話,我們需要去建設(shè)局敲章。建設(shè)局敲章的話,自用的是不是也要交15塊一平的錢
貨代公司開免稅的收入發(fā)票和收到免稅的發(fā)票成本需要交印花稅嗎
新增應(yīng)收科目,導(dǎo)致應(yīng)收的其他科目用不了,也刪除不了新增科目
老師,法人個人名義采購一輛大貨車,合同寫的購買時候直接過戶乙公司名下又租賃給乙公司,我們收到乙公司車輛租賃,乙公司要求我們開租賃發(fā)票,我的理解只能開普票,我們沒有對應(yīng)的租金進項抵扣,也沒有成本發(fā)票抵扣,全額交稅的,這個業(yè)務(wù)并不是公司的業(yè)務(wù),這樣操作會帶來風(fēng)險。
收到的數(shù),借銀行存款,貸,預(yù)收賬款,消費了,借預(yù)收賬款,貸,提供服務(wù)收入, 借業(yè)務(wù)活動成本,貸,應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
對,其實就是相當(dāng)于我們的收入,但估計老板又不想體現(xiàn)收入
怎么弄都還是得體現(xiàn)這筆款最終轉(zhuǎn)為收入了是吧
那你走代收代付,有代收代付的證明嗎?
有,但是代收代付不應(yīng)該是全額付給他嗎,但我們代收進來的要扣除這15000后再拔給他們,扣的這個15000如何走代收代付呢
這個15000就做收入借,銀行存款貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款貸,銀行存款,提供服務(wù)收入
這個錢進來后在賬上沒有出去的,用作其他零散的支出了,第二筆分錄沒有明白呢
你好,你還不是代收代付嗎?你收到了1萬,然后留存下自己的,剩下的不得支付出去。
哦哦 明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。