你單位的利潤(rùn)是多少?
老師好,我們?nèi)ツ暧刑潛p,再今年填報(bào)企業(yè)所得稅是報(bào)表已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)去年的虧損,在第二季度填報(bào)所得稅是又自動(dòng)出來(lái)了去年虧損的數(shù)據(jù),第二季度說(shuō)的稅還能彌補(bǔ)虧損嗎?這算是重復(fù)彌補(bǔ)嗎
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額300萬(wàn),2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)時(shí)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬(wàn),以用虧損彌補(bǔ)掉第一季度不交稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,需要調(diào)增繳稅,彌補(bǔ)的虧損額按300彌補(bǔ)?還是按300減10彌補(bǔ)?
老師,2022年企業(yè)所得稅年報(bào)沒(méi)有報(bào),那么現(xiàn)在報(bào)2023年第一季企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)虧損的數(shù)會(huì)在2023年一季度會(huì)帶出來(lái)嗎
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開(kāi)始盈利,2022年已經(jīng)填過(guò)A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行會(huì)帶出可以彌補(bǔ)的金額嗎?
老師您好,單位之前一直虧損,假設(shè)虧10萬(wàn),2023年第四季度開(kāi)始盈利累計(jì)8萬(wàn),2022年的年報(bào)已經(jīng)填過(guò)A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),是不是“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行填列8萬(wàn)就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款??那我第四季度利潤(rùn)表里面還需要計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎??
請(qǐng)2025年匯算清繳所得稅在時(shí)因2024年成本費(fèi)用票不夠,開(kāi)了2025年的發(fā)票10萬(wàn)給2024年會(huì)所遠(yuǎn)用,請(qǐng)問(wèn)這10萬(wàn)是不是做在25年的賬上,怎么做科目?
取得的發(fā)票是否都要入賬???
請(qǐng)問(wèn),2025年支付2024年匯所清繳所得稅怎么賬務(wù)處理呢?謝謝老師
填寫(xiě)殘疾人就業(yè)保證金時(shí)出現(xiàn)這個(gè)是什么原因
你好,我想問(wèn)一下,我們是建筑公司,橋梁檢測(cè)維修的那種 我之前看前會(huì)計(jì)2024年有把買(mǎi)的瑞祥卡(充值購(gòu)物卡),酒水,香煙,茶葉,還有被子,保溫杯啥的放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-橋梁檢測(cè)-業(yè)務(wù)費(fèi),這個(gè)是不對(duì)的吧,只能當(dāng)在管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧? 但是這個(gè)是項(xiàng)目上發(fā)生的費(fèi)用
公司舉辦藍(lán)球賽,收贊助費(fèi)53萬(wàn)(不含稅收入)鑒訂贊助費(fèi)協(xié)議,要交印花稅?
申報(bào)出口退稅需要填報(bào)哪些表?
老師你好我想問(wèn)下不是法人轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶里的錢(qián)可以記錄哪個(gè)分錄
老師,開(kāi)進(jìn)來(lái)的農(nóng)產(chǎn)品免稅的票,印花稅按票面金額計(jì)算還是抵扣過(guò)9個(gè)點(diǎn)的金額算
老師你好,我買(mǎi)的會(huì)計(jì)副業(yè)速成班的那個(gè)商業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)戰(zhàn)書(shū)沒(méi)有了在哪里買(mǎi)
130多萬(wàn)啊,然后虧損額有78萬(wàn)多,但表上只彌補(bǔ)71萬(wàn)多,
你是匯算清繳申報(bào)不久嗎?如果是的話,你過(guò)幾天的在試很有可能沒(méi)有取到數(shù)據(jù)。
是的我申報(bào)沒(méi)多久,我以為去年過(guò)年虧損不能彌補(bǔ)呢,那我過(guò)兩天在看看
可以的,你再晚幾天試一下
好的,謝謝老師,我再試試
不用客氣,工作愉快。