若季度超過30萬,填應(yīng)征增值稅不含銷售額3%
第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當>第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額第1.行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當>第2.行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3.行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額
老師個體工商戶,增值稅小規(guī)模納稅人本季度開出的是普票,納稅申報表里金額應(yīng)該填在哪一欄里(是增苐二欄增值稅不含稅銷售額欄還是填在苐三欄其他增值稅發(fā)票銷售額欄)
老師,小規(guī)模增值稅申報時候,開了3%普票40萬,減免稅申報表里,免征增值稅項目銷售額是填寫40萬,還是填寫不含3%稅的銷售額388349.51???
老師,個體工商戶第一季度含稅銷售額443312元,開具3%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計361200(不含稅銷售額350679.61,稅額10520.39);開具1%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計63332(不含稅銷售額62704.95,稅額627.05);開具免稅金額發(fā)票18780,在增值稅申報時怎么填寫申報表
小規(guī)模納稅人上季度開票超30萬,普票有60萬,但在開具普票時開成了免稅,實際應(yīng)該開具百分之一的普票,現(xiàn)在申報增值稅,我需要變更申報,把報其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請問這個改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬/1.01還是填60萬/1.03
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
沒有超過的話直接填未達起征點銷售額?
是,沒有超過的話直接填未達起征點銷售額