您好,借銀行存款10000 貸其他業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)1150.44 借其他業(yè)務(wù)成本8849.56 貸原材料-廢料8849.56 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用一8849.56 借原材料-廢料8849.56
借:銀行存款 1000 貸: 營業(yè)外收入 884.96 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 115.04 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-直接投入-材料 1000 貨:銀行存款 1000 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-直接投入-材料 1000 貨:銀行存款 1000,這筆全沖了有什么風(fēng)險嗎,賣的廢料做研發(fā)費(fèi)用
老師,你好,公司一臺設(shè)備,既用于研發(fā)也用于生產(chǎn),平時折舊是按2:8計(jì)提的,現(xiàn)在這臺設(shè)備要維修,那這筆維修費(fèi),是否也按2:8計(jì)入研發(fā)費(fèi)用和制造費(fèi)用? 公司報廢了一批研發(fā)物料,相關(guān)的賬務(wù)處理是這樣嗎:報廢研發(fā)物料,借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入;結(jié)轉(zhuǎn)報廢研發(fā)物料,借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:研發(fā)費(fèi)用-直接材料
老師,現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)收入 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 老師,廢料賣出去的錢沖研發(fā),這兩種分錄哪個好?或者有沒有其他分錄
老師,現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)收入 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 老師,廢料賣出去的錢沖研發(fā),這兩種分錄哪個好? 第二個分錄,其他業(yè)務(wù)收入在借方不對吧,但是有個老師說這樣做,我覺得取數(shù)的時候,這筆收入就沖了
廢料估價入庫,沖研發(fā)的分錄是什么樣子的 比方打進(jìn)10000元的廢料款 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用10000 貸原材料-廢料10000 借銀行存款10000 貸其他業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)1150.44 借其他業(yè)務(wù)成本8849.56 貸原材料-廢料8849.56 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用8849.56 貸原材料-廢料8849.56?? 老師,應(yīng)該怎么做啊
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計(jì)分錄。
老師,企業(yè)收到預(yù)收賬款在2024年7月開具四百萬發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務(wù),增值稅按照發(fā)票確認(rèn)收入,賬面原來是按照400萬記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實(shí)際提供服務(wù)金額確認(rèn)收入300萬嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報關(guān)費(fèi),海運(yùn)費(fèi),港雜費(fèi),拖車費(fèi)開給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時候不抵扣是選用于免稅項(xiàng)目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個體工商戶都怎么收經(jīng)營所得個稅?
老師,我想注冊一個運(yùn)輸公司,規(guī)模5百萬以下,對方廠里要的票是9個點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,目前我借用人家運(yùn)輸公司的資質(zhì),我從他們公司開票他收我6點(diǎn)5的稅點(diǎn),我如果自己注冊公司大概能省下幾個點(diǎn)的費(fèi)用呢?
固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務(wù)招待的住宿專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,之前的賬假如沖了10000,沖研發(fā)沖多了怎么辦啊
跨年了老師
您好,沒事兒呀,把原分錄紅沖,再做這相金額小的分錄嘛
可以用未分配利潤分配嗎
哦哦,可以的哦,損益科目用未分配利潤 來代替,做調(diào)整分錄
老師,那個有3年的,2021.2022.2023年都放到2024年嗎
這樣做有影響嗎
您好,是的賬在2024年,但這個??未分配利潤? 是要更正申報??2021.2022.2023 所得稅匯繳申報表的,風(fēng)險是沒有,因?yàn)槭羌{稅調(diào)增,術(shù)
您好,沒事兒呀,把原分錄紅沖,再做這相金額小的分錄嘛。。老師,有幾年的每個月都有廢料入庫。只要紅沖12月份的分錄吧,22年12月份23年12月份都紅沖吧?
您好,賬在2024年不做在以前年12月,我們只改匯繳申報表和年報,其他不用更正申報
您好,是的賬在2024年,但這個 未分配利潤 是要更正申報 2021.2022.2023 所得稅匯繳申報表的,風(fēng)險是沒有,因?yàn)槭羌{稅調(diào)增,??老師做了未分配利潤利潤的分錄就要更改所得稅申報表?。垦邪l(fā)沖多了,我們之前多交企業(yè)所得稅。但是現(xiàn)在就是要少沖點(diǎn)研發(fā)費(fèi)用,又不可能退稅嘍?現(xiàn)在怎么弄?
您好,我們這個研發(fā)費(fèi)用確實(shí)特殊,那不沖了,以前的不管,24所做現(xiàn)在這樣的分錄,只有咱自已清楚,外人不一定能發(fā)現(xiàn),又不細(xì)查
您好,賬在2024年不做在以前年12月,我們只改匯繳申報表和年報,其他不用更正申報,有幾年的每個月都有廢料入庫。做賬在2024年3月份。只要紅沖2021.12月份的分錄吧,22年12月份23年12月份都紅沖吧?調(diào)整正確的,更改2021.2022.2023年所得稅匯算清繳年報?和哪個年報
老師,只要做了未分配利潤分錄。就要動所得稅匯算清繳年報嗎?調(diào)了22年的分錄更正在2024年,這個今年匯算清繳年報調(diào)整就好了吧,2022年的匯算清繳年報還要動嗎
您好,未分配利潤分錄就是要更正申報以前年度的(年報和所得稅匯繳申報表)的 賬直接在24年賬套里的
假如沒更正是不是有風(fēng)險???老師,把2022年的分錄更正了一下用的未分配利潤,之前的那個老師都沒有提醒我更正以前2022年的申報表,
早上好,可能老師以為您知道的,因?yàn)椴桓陥蟮脑?,我們調(diào)整的這部分就沒有交稅(不管是不是要交稅都要申報), 您想呀,如果只調(diào)整不用申報的,那我們就能調(diào)節(jié)自已想交的稅金啦,不想交就明年調(diào)
把調(diào)整的未分配利潤差異放在2023年匯算清繳年報里了,
今年的匯算清繳還沒有提交
把22年的分錄調(diào)整了,這個賬做在2024年,未分配利潤利潤影響22年的未分配利潤利潤嗎(資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤)?
您好,是的,未分配利潤這個科目是不影響 24年利潤表的,我們調(diào)整的哪年就要是更正哪年的申報表
那廢料的涉及到2021.2022.2023年的用含稅的沖的,沖研發(fā)費(fèi)用,導(dǎo)致我們企業(yè)所得稅交多了,調(diào)還是不調(diào)啊。老是改報表有風(fēng)險嗎
那未分配利潤不能隨便用吧老師
您好,1.未分配利潤不能隨便用,是的,這是調(diào)整以前年度的,總調(diào)當(dāng)然不好的 2.多交就多交了,以前還是不要去調(diào)了,多交比少交好,少交有稅務(wù)風(fēng)險