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收到的預(yù)收賬款有的開票了,有的沒有開票,沒有開票的先用無票收入的方式記入主營業(yè)務(wù)收入,后面開了票之后再?zèng)_無票收入,這種會(huì)計(jì)分錄怎么寫

2024-04-10 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-10 22:20

您好,這個(gè)的話,借 預(yù)收 貸 收入,如果是開票,借 主營業(yè)務(wù)收入1——未開票,貸 主營業(yè)務(wù)收入——開票收入

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快賬用戶2282 追問 2024-04-10 22:31

老師,要是我想要把兩個(gè)公司的科目余額表做一個(gè)簡單合并,就是把相同的科目數(shù)據(jù)加在一起。在表格里有什么公式或者方法可以不用一個(gè)個(gè)復(fù)制粘貼相加,快速合并嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 22:32

這個(gè)目前我是不知道公式的,抱歉了

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快賬用戶2282 追問 2024-04-10 22:34

就是還是只能一個(gè)個(gè)手動(dòng)加么?(T_T)

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齊紅老師 解答 2024-04-10 22:34

應(yīng)該是有公式,但是這個(gè)我不太清楚,抱歉了

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快賬用戶2282 追問 2024-04-10 22:40

老師,我們預(yù)收賬款是先收到一個(gè)平臺(tái)上,第二天平臺(tái)再把前一天收到的錢扣除手續(xù)費(fèi)之后打到對公賬戶上,這個(gè)手續(xù)費(fèi)怎么做進(jìn)去呢

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齊紅老師 解答 2024-04-10 22:41

手續(xù)費(fèi)的話作為借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用,但應(yīng)收任何

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快賬用戶2282 追問 2024-04-10 22:46

是我們付給平臺(tái)的手續(xù)費(fèi),因?yàn)閺钠脚_(tái)打到對公賬戶上,平臺(tái)要扣除了手續(xù)費(fèi)之后,剩余的才打入

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齊紅老師 解答 2024-04-10 22:47

那你們就直接把這個(gè)付款的手續(xù)費(fèi)作為財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方做銀行存款

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