你好,這個(gè)您是指的有以前年度可以彌補(bǔ)的虧損,對(duì)嗎?
請(qǐng)教老師 會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開(kāi)票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽(tīng)說(shuō) 他們家?guī)兔﹂_(kāi)給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個(gè)我們有沒(méi)有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者在別的公司有報(bào)收入,年度匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額是個(gè)體戶的收入和別的公司報(bào)的工資薪金總和嗎?
長(zhǎng)沙員工個(gè)人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報(bào)嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒(méi)有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時(shí),開(kāi)進(jìn)來(lái)一些專票,都直接做費(fèi)用了。這對(duì)公司有影響嗎?還有就是未來(lái)這公司應(yīng)該會(huì)升一般納稅人,到時(shí)候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
是的,去年賬上虧損一百多萬(wàn)呢。
先做了匯算清繳才能在一季度的時(shí)候彌補(bǔ)虧損
但是利潤(rùn)表里沒(méi)有彌補(bǔ)虧損這一欄,這個(gè)得申報(bào)的時(shí)候才能填?
先要做了匯算清繳才能彌補(bǔ)虧損的
匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了。
那就有可能是數(shù)據(jù)沒(méi)有更新,所以才沒(méi)有帶過(guò)來(lái)
好的,所得稅也是要登記在利潤(rùn)表里的應(yīng)交稅費(fèi)里對(duì)吧。
對(duì),沒(méi)錯(cuò),也要登記在這里面的
好的,還有我們票是1個(gè)點(diǎn)的,我自己算稅的時(shí)候直接都是按一個(gè)點(diǎn)算的,報(bào)表里還是要填3個(gè)點(diǎn),然后再填寫(xiě)優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn)對(duì)吧。
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做的
好的,謝謝老師。
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!