你好; 是說的實際入庫的庫存商品 包括有發(fā)票和沒有發(fā)票;實際到庫的貨物合計
我們公司之前是做模具鋼的,現(xiàn)在不做了這塊生意。有300多的款之前存的一個供應(yīng)商,這個月我找供應(yīng)商退回來。這筆賬我想做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 是這樣嗎?庫存商品是不是也要做一筆進(jìn),一筆出 這樣賬才平
老師,庫存商品這個科目是啥意思啊是針對數(shù)量的還是成本的?因為我們有想其他入庫單做借:庫存商品,貸:營業(yè)外收入了,就是說這個成本多錄了100元,那現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?因為入庫單也是參與出庫成本核算的,那是借:營業(yè)外收入,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎這樣嗎?庫存商品沒有減少嗎?
老師:我10月接的賬,之前是按收入比例來結(jié)轉(zhuǎn)成本,那現(xiàn)在公司要求按實際的,上了進(jìn)銷存,賬上有庫存商品的金額,ERP有產(chǎn)成品的數(shù)量,ERP是沒有對應(yīng)的單位成本的,金蝶賬上的是只有庫存金額,接下來自己要怎么給他做出期初的單位成本呢
老師,新接手的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)前期會計沒有入庫存商品,我現(xiàn)在要補記庫存,是按目前的庫存余額直接入庫嗎?分錄是不是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款。后期如果付款金額大于賬面的差額,是不是做借:應(yīng)付賬款,主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款。
老師請問,我們公司做裝飾裝修的,沒有購入庫存商品,直接都是乙方直接把材料送到工地上,那我這付款購入發(fā)票怎么做賬?是做庫存商品還是主營業(yè)務(wù)成本?
老師,晚上好!請問A公司為小規(guī)模納稅人,名下沒車輛,委派人員為B公司運輸貨物,但過程費必須A公司承擔(dān),請問A公司可以開通行費作報銷嗎,還有A通行費不作抵扣,開出通行費在稅務(wù)系統(tǒng)上不認(rèn)證要怎么處理呢
老師好。我想問一下,比如之前企業(yè)漏申報,的納稅信用等級是D,現(xiàn)在修復(fù)是M,是變好了么
您好老師,我們有兩個員工,年終獎需要發(fā)10萬,每個月基本工資也在1萬左右。這個年終獎怎么發(fā)或者還有沒有其他形式可以合理避稅,少繳納個稅?
個體戶老板從公司拿錢,沒有發(fā)票進(jìn)來,拿的錢是公司預(yù)收款的錢,還沒有確認(rèn)收入,請問老板拿出去的錢要怎么處理?
老師,營業(yè)執(zhí)照變更了經(jīng)營地址,需要去開戶的銀行做登記嗎?
A公司為B產(chǎn)品計提產(chǎn)品質(zhì)量保證費用。A公司因計提產(chǎn)品質(zhì)量保證費用確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債在2022年年初賬面余額為12萬元,B產(chǎn)品已于2020年8月31日停止生產(chǎn),B產(chǎn)品的質(zhì)量保證截止日期為2022年12月31日。A公司庫存的B產(chǎn)品已于2021年年末前全部售出。2022年發(fā)生的B產(chǎn)品質(zhì)量保證費用為7.5萬元。2022年年末與預(yù)計負(fù)債相關(guān)的會計分錄怎么做
出口當(dāng)月確認(rèn)收入開具發(fā)票,要當(dāng)月就申報退稅嗎?
個體戶 老板從公司拿錢 沒有發(fā)票進(jìn)來 掛哪個科目。
我想問一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號注銷了,還能收到貨嗎,
樸老師,非樸老師勿擾,那所有都入庫的分錄還要保留嗎
老師,那就是不看賬上的庫存商品了?直接去看采購就行?
我們的采購都是有發(fā)票的,可能是有些入庫了,但是發(fā)票還沒有開來所以還沒有做庫存商品
你好; 是的; 你現(xiàn)在是要報啥表格?
老師,我們主營業(yè)外成本是要手工結(jié)轉(zhuǎn)的額,所以我現(xiàn)在要算下3月的主營業(yè)務(wù)成本,就是收入不是以開票為準(zhǔn)了嗎,這個成本要自己手工結(jié)轉(zhuǎn),好麻煩,萬一算錯了,我也剛來這個公司
上面那個表的本期銷售是以本月實際開發(fā)票為準(zhǔn)的嗎,還是以出庫單為準(zhǔn)?因為我們有些出庫了,但是發(fā)票有隔月才開的
你好;銷售是以出庫單來;出庫單正常和你發(fā)票一致的;按照出庫單來
老師,那銷售就是按照本月發(fā)票來算的咯?然后入庫不一定是賬上的庫存商品科目是嗎?
你好;不看發(fā)票;因為你發(fā)票有可能夸月的
老師,有點蒙了,金蝶系統(tǒng)的收入是以發(fā)票為準(zhǔn)的,求相應(yīng)的成本不看發(fā)票嗎,都有點亂了
你好;按照實際成本做賬;發(fā)票如果有可能延遲開給你們或者不開的;也得按照實際金額做