可以的,可以這么做的。
老師,就是公司的一個兼職員工,平時負(fù)責(zé)幫公司運輸貨物的,平時需要運貨的時候就叫他過來送貨,我們也會申報他的工資。他運輸貨物,以公司名義開的那種貨拉拉發(fā)票,我們公司可以用吧?
我們是一家餐飲公司,承包了一個學(xué)校的食堂,有幾十個檔口,每個檔口發(fā)包給一個個人,每個檔口的食材是他們自行采買,自行付款,收入款是學(xué)校扣了一定的費用后的余款才轉(zhuǎn)給我們公司。我們按照每個檔口的收入提一定比例的管理費,扣除水電費等剩余款項給每個檔口,這樣我們?nèi)绾未_認(rèn)收入額?檔口承包人需要給我們開具什么發(fā)票呢?
請問我們請的代理貨運公司,他們自己的抬頭進(jìn)口了貨物,但是收取的代理費用他們的進(jìn)口增值稅票給我們當(dāng)發(fā)票,這個可以嗎?
對方公司的倉庫人員給叫貨拉拉送貨來我公司,要求我們給他開貨拉拉運費發(fā)票,他好可以回去報銷,這個有問題嗎
請問下我們是物流公司給工廠運輸貨物到港口倉庫,幫墊付進(jìn)倉費,這個進(jìn)倉費用,我們要付給司機,這個費用是要開票么?
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S?,分錄怎么做?
沒有稅務(wù)風(fēng)險嗎?因為發(fā)票右下角備注了運輸信息。
好,世界就是你們承擔(dān)的,可以的。
實際就是你們單位承擔(dān)的,可以的。