 
                            同學(xué),你好 直接在扣款的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師小規(guī)模免了城鎮(zhèn)土地使用稅那么我還需要計(jì)提嗎?發(fā)放什么做應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅貸營(yíng)業(yè)外收入?還是啥也不用做?謝謝
稅費(fèi)未計(jì)提直接繳納的,還需要補(bǔ)計(jì)提分錄嗎?房產(chǎn)稅,企業(yè)所得稅,環(huán)境保護(hù)稅,資源稅,城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)提放入稅金及附加嗎?貸方應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅?怎么計(jì)算的申報(bào)的
老師,我們是房地產(chǎn)公司,,繳納城鎮(zhèn)土地使用稅的分錄是這樣的嗎,借 管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 貸 銀行存款嗎 土地是用來(lái)開(kāi)發(fā)商品房的,這樣的話(huà)。計(jì)入管理費(fèi)是正確的嗎
老師,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,計(jì)提時(shí)借稅金及附加還是管理費(fèi)用?
 
                電商企業(yè),個(gè)體戶(hù)店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬(wàn)左右,交稅是按照季度繳納嗎?請(qǐng)問(wèn)具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計(jì)算過(guò)程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個(gè)受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過(guò)了今天就不能備案了?這個(gè)怎么備案在哪里備案呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模開(kāi)20萬(wàn)普票,11萬(wàn)專(zhuān)票,還是得按31萬(wàn)交稅是不是呀
老師好。我公司賣(mài)了一臺(tái)二手車(chē),原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣(mài)5五萬(wàn)元,我看普通發(fā)票顯示買(mǎi)方是個(gè)人,賣(mài)方是我公司,最下面是二手車(chē)市場(chǎng)名字,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶(hù)業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問(wèn)我公司賣(mài)了一個(gè)二手車(chē),收到的是普票車(chē)管所開(kāi)的,5萬(wàn)元,說(shuō)是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)刀削面,包子,水面,這些是開(kāi)什么項(xiàng)目名稱(chēng),稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣(mài)虧了的那個(gè)錢(qián)數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶(hù)兩年前打到公司賬戶(hù)上一筆購(gòu)貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)老師我是把這6000元做無(wú)票收入還是給對(duì)方開(kāi)張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開(kāi)普票的話(huà)也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆](méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了


好的,我第四季度暫估估多了,我現(xiàn)在能不能不改第四季度的報(bào)表和所得稅表,就在23年12的賬上把暫估調(diào)正常,然后直接匯算清繳,填寫(xiě)正確的財(cái)報(bào)
同學(xué),你好 是可以的