您好,這是我們同事的報(bào)表做錯(cuò)了呀, 3大報(bào)表勾稽關(guān)系 負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 %2B利潤表的本年累計(jì)凈利潤 現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期初貨幣資金 現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期末貨幣資金
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配的期末數(shù)減去年初數(shù),是不是等于利潤表凈利潤的本年累計(jì)數(shù)?
資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù),等于利潤表里面的凈利潤,,,,這個(gè)凈利潤是本年累計(jì)數(shù)還是本月書
老師好,我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)減掉未分配利潤年末數(shù)為什么不等于利潤表中凈利潤呢?
老師,我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù),請(qǐng)問應(yīng)該怎么查這部分的差異呢?資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤軋差比利潤表凈利潤累計(jì)數(shù)多了388.22元
老師,我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù),請(qǐng)問應(yīng)該怎么查這部分的差異呢?資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤軋差比利潤表凈利潤累計(jì)數(shù)多了388.22元
我問下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個(gè)問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個(gè)金額什么原因???
老師您好,個(gè)體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號(hào)和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
老師好,那也不等于啊,期末=起初+本年累計(jì)凈利潤?
您好,是的,這是勾稽關(guān)系,咱報(bào)表沒有勾稽上就是做錯(cuò)了
這是從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的呢?
您好,電子稅務(wù)局是同事填的,又不是自動(dòng)生成的嘛,這個(gè)錯(cuò)誤稅務(wù)局如果比對(duì)到了,會(huì)問我們財(cái)務(wù)人員的,是咋回事不平,要更正申報(bào)的