這個只有實際繳納了才能稅前扣除
老師好,計提工會經(jīng)費(fèi)時扣除缺勤的錢計提嗎?還有個人繳納的保險,是扣除后計提嗎
老師, 工會經(jīng)費(fèi)實際發(fā)生指什么?按工資2%計提并且交納的是不是就可以扣除?還是只有用了工會經(jīng)費(fèi)才能扣除?我們公司的工會經(jīng)費(fèi)按2%交了,但返回來的錢從來沒用過,可以扣除嗎?
老師,請問是不是交給工會的費(fèi)用才能被作為工會經(jīng)費(fèi)呀,然后我們的工會是今年9月份成立的,也只繳納了9-12月的工會經(jīng)費(fèi),那我們的稅前能扣除的工會經(jīng)費(fèi)是不是9-12月份工資總額的2%,還是說可以按全年工資總額的2%來扣除呀
工費(fèi)經(jīng)費(fèi)每季度算2%計提,繳納了,沒有工會組織,也就不存在撥付了,可以稅前扣除么?
老師,咨詢一下,如果是2020年計提的工會經(jīng)費(fèi),2021年1月才撥繳,2020年的匯算清繳沒有扣除,然后我們2021年工會經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計提,但是只撥繳了一部分,如果2021年1月?lián)芾U的2020年的工會經(jīng)費(fèi)+2021年撥繳的2021年的部分,超過2021年按2%計提的工會經(jīng)費(fèi),我們2021年計提的可以全部稅前扣除嗎
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計算嗎?
老師,我知道實發(fā)工資,知道繳納社保,怎么推斷出應(yīng)發(fā)工資
老師,想咨詢一下。這個年度做工資申報。工資數(shù)是保險前還是保險后的實際發(fā)放金額?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月分編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平:原因是 (資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6800元!!因為我們是小規(guī)模納稅人第一季度3月確認(rèn)收入時直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:1萬,稅100元)??!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認(rèn)收入時是含稅的分錄寫錯了!故4月做賬時, 先沖減第一季度收入并計提增值稅: 借 主營業(yè)務(wù)收入100元 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 100元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 100元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎
這個費(fèi)用是必須每個月按工資去繳納工會經(jīng)費(fèi)的嗎
原則上是的,但每個地區(qū)也是不一樣的
那是不是三項經(jīng)費(fèi)必須要計提
對,如果是需要繳納的話是需要計提的