你好 一般都是收到利息發(fā)票然后支付利息,做一筆分錄就行: 借:財務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款

支付銀行貸款利息,和收到利息發(fā)票,分別怎么做憑證
支付了銀行貸款利息,但是發(fā)票未到,怎么做會計分錄呢?
計提利息的時候沒有收到利息發(fā)票。借:利息支出貸:應(yīng)付利息,支付的時候借:應(yīng)付利息貸:銀行存款,收到利息發(fā)票的時候怎樣做賬?
公司找銀行貸款,現(xiàn)在收到貸款了,會計分錄要怎么做?后續(xù)支付利息,會計分錄又要怎么做呢?
支付貸款的利息的時候:借:財務(wù)費(fèi)用-貸款利息 貸:銀存,等收到利息發(fā)票的時候是不是不用再做分錄 ,直接把這張發(fā)票貼在支付分錄后面
老師您好,我的貨物進(jìn)價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計算稅金嗎
財務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
發(fā)票比支付會晚兩三月這樣,怎么做啊
那你付款的時候先計提,收到發(fā)票的時候把這筆分錄沖紅,然后根據(jù)發(fā)票再做一筆分錄
會計怎么做
例如: 計提: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到發(fā)票: 借:財務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款