你450確認(rèn)收入了話,填寫在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄
老師好,請問小規(guī)模納稅人季度銷售17.5萬,其中開普票12萬,開專票2.5萬,未開票3萬,是不是只有開專票的2.5萬需要交納增值稅,季度收入未超30萬是不是不用交附加稅?填申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出應(yīng)交稅額嗎?
不開票收入需要申報(bào)增值稅嗎?如果需要的話,小規(guī)模納稅人季度收入(不開票)不滿30萬申報(bào)時(shí)需要填寫在哪一欄?
老師,小規(guī)模,季度申報(bào),第四季度開票收入2千元,未開票收入1萬元,這倆個(gè)數(shù)字在增值稅納稅申報(bào)表里怎么填寫?
老師,小規(guī)模,季度申報(bào),第四季度開普通發(fā)票收入2千元,未開票收入1萬元,這倆個(gè)數(shù)字在增值稅納稅申報(bào)表里填入哪一欄?
老師,小規(guī)模 這個(gè)季度開普票10萬 專票5萬 無票收入3萬,這個(gè)增值稅申報(bào)表咋填呀?
老師,是不是,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上的數(shù)據(jù)都是當(dāng)年年度的,不是從公司建立以來,全部的?
匯算清繳核對賬和個(gè)稅時(shí),是不是看賬上24年1月到25.5.31之間的工資借方 和個(gè)稅系統(tǒng)上的 24年1月到25.5.31 是否一致
開發(fā)一個(gè)系統(tǒng)做無形資產(chǎn),與多家合作單位陸續(xù)結(jié)賬,如何賬務(wù)處理
注冊資本是200萬就要實(shí)繳200萬嗎
想問一下,我們?nèi)ツ臧炎再Y金調(diào)減了,現(xiàn)在又想把注冊資金調(diào)增到原來的注冊資金金額,要怎么辦理,可以辦理嗎?
老師,我們和融資租賃公司簽了一年期叉車融資租賃合同,我這樣做賬行不
老師,公司股東一起出差的差旅費(fèi)可以報(bào)銷嗎,匯算時(shí)不需要調(diào)增吧。
老師,申請發(fā)票額度理由怎么寫
老師:累計(jì)攤銷要設(shè)置二級科目嗎?
我們是建筑單位,項(xiàng)目是甲供材,我們能給對方開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎
你本季度未超過30萬,全部填寫在第10行,也就是在帶出來的7萬后邊加上你無票收入金額
超過30萬無票收入需要填寫在第第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一行
我的打開是這樣的
找到了,直接填450,還是填不含稅金額 ?
填寫不含稅銷售額
我收到無票收入450的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么做?
借:銀行存款/庫存現(xiàn)金450 貸:主營業(yè)務(wù)收入450/(1+1%) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅450/(1+1%)*1%
好的,謝謝
客氣了,互相交流學(xué)習(xí)