同學(xué),你好 歷史申報(bào)記錄里面查詢 【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)表(財(cái)務(wù)報(bào)表)查詢及打印】-【網(wǎng)上申報(bào)表查詢及打印】進(jìn)入查詢。?
電子稅務(wù)局中稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面找不到企業(yè)所得稅怎么辦
電子稅務(wù)局怎么查以前年度企業(yè)所得稅申報(bào)的報(bào)表呢比如查18年的
老師,自然人電子稅務(wù)局里邊查個(gè)稅和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)記錄,換電腦了,之前在別的電腦報(bào)的,能查到嗎?
企業(yè)電子稅務(wù)局如何查看單位個(gè)人所得稅申報(bào)記錄?
老師,新版電子稅務(wù)局怎么查找之前申報(bào)的報(bào)表呢
老師小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納增值稅和所得稅的區(qū)別,稅率分別是多少
老師,勞務(wù)申報(bào)和工資申報(bào)每月是一起申報(bào),還是單獨(dú)分開申報(bào),勞務(wù)也是每月的15號(hào)之前嗎
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)必須要簽合同嗎,已開過發(fā)票,金額約3萬,是售給內(nèi)部子公司之間的
老師,一般納稅人專票抵扣分錄怎么做?收到進(jìn)項(xiàng)是借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 ?接下來的賬務(wù)處理怎么做,謝謝老師
老師超市的會(huì)計(jì)怎么做賬,每天要出去那么多零散的商品
使用權(quán)資產(chǎn)免租期怎么做賬
老師提取法定盈余公積是利潤(rùn)的10%還是凈利潤(rùn)的10%
子公司之間,銷售使用過的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請(qǐng)問改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對(duì)賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類
企業(yè)所得稅每季度申報(bào)的時(shí)候,500萬以下設(shè)備器具都要一次性扣除么,還是企業(yè)可以選擇?
同學(xué),你好 企業(yè)可以自己選擇
23年12月新成立合資公司,截止目前注資還沒到位,24年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)的時(shí)候,上年年末余額貨幣資金0.01元,應(yīng)付賬款0.01元,這個(gè)月申報(bào)需要如何調(diào)整么
同學(xué),你好 你有業(yè)務(wù)嗎?
所有業(yè)務(wù)都是通過母公司在付款,因?yàn)樾鹿举~戶還沒有錢
23年第四季度的余額就很奇怪,不知道是怎么產(chǎn)生的,我接手的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)24年第一季度申報(bào)時(shí),如果我選擇不同的準(zhǔn)則,結(jié)果就不一樣
如果都未執(zhí)行,那么就都是0,不知道是什么情況,但是23年Q4是選擇執(zhí)行的,所以才出現(xiàn)0.01
同學(xué),你好 不能全部填寫0的,是要有數(shù)據(jù)的
同學(xué),你好 那就是新公司沒有業(yè)務(wù),你還是按照之前的填0.01
必須有數(shù)據(jù),是系統(tǒng)默認(rèn)的么?那我不用在其他科目調(diào)整吧,還是原來科目保持0.01么
同學(xué),你好 是的,對(duì)的
好的,還想問問個(gè)人所得稅申報(bào),單位是代扣代繳按季度申報(bào),那匯算清繳按年申報(bào),單位還需要做么?
同學(xué),你好 個(gè)人所得稅申報(bào),個(gè)人自己在個(gè)稅app里面匯算清繳
那單位就是只負(fù)責(zé)做每個(gè)季度的代扣代繳個(gè)人所得稅就行啦,是吧
同學(xué),你好 個(gè)稅應(yīng)該是每個(gè)月申報(bào)
第一個(gè)確稅式綜合申報(bào)?這個(gè)是怎么回事,不是只有增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅申報(bào)么,這個(gè)是從哪關(guān)聯(lián)出來的?
同學(xué),你好 “確認(rèn)式申報(bào)”是依托稅收大數(shù)據(jù)和智能算稅規(guī)則,結(jié)合納稅人繳費(fèi)人標(biāo)簽特征,針對(duì)業(yè)務(wù)要素特征簡(jiǎn)單的納稅人,提供增值稅及附加、消費(fèi)稅及附加、企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)等稅費(fèi)種的一次性確認(rèn)申報(bào)。
里面的信息是當(dāng)時(shí)公司注冊(cè)時(shí)寫的,跟現(xiàn)在不符合,注資沒到位,確稅式申報(bào)里,資產(chǎn)總額直接默認(rèn)的注冊(cè)資本,確認(rèn)為非小型微利企業(yè),這些信息跟我企業(yè)所得稅第一季度申報(bào)會(huì)矛盾,不知道會(huì)不會(huì)有什么影響?不過應(yīng)補(bǔ)稅額是0
同學(xué),你好 里面的數(shù)據(jù)不對(duì),你是要改的
可是我看了,數(shù)據(jù)無法變更
同學(xué),你好 那你不要用“確認(rèn)式申報(bào)”