同學(xué),你好 歷史申報(bào)記錄里面查詢(xún) 【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)表(財(cái)務(wù)報(bào)表)查詢(xún)及打印】-【網(wǎng)上申報(bào)表查詢(xún)及打印】進(jìn)入查詢(xún)。?

電子稅務(wù)局中稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面找不到企業(yè)所得稅怎么辦
電子稅務(wù)局怎么查以前年度企業(yè)所得稅申報(bào)的報(bào)表呢比如查18年的
老師,自然人電子稅務(wù)局里邊查個(gè)稅和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)記錄,換電腦了,之前在別的電腦報(bào)的,能查到嗎?
企業(yè)電子稅務(wù)局如何查看單位個(gè)人所得稅申報(bào)記錄?
老師,新版電子稅務(wù)局怎么查找之前申報(bào)的報(bào)表呢
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車(chē),都是租賃別人的車(chē)?yán)洠@樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶(hù)端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)?。?/p>
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶(hù),中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


企業(yè)所得稅每季度申報(bào)的時(shí)候,500萬(wàn)以下設(shè)備器具都要一次性扣除么,還是企業(yè)可以選擇?
同學(xué),你好 企業(yè)可以自己選擇
23年12月新成立合資公司,截止目前注資還沒(méi)到位,24年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)的時(shí)候,上年年末余額貨幣資金0.01元,應(yīng)付賬款0.01元,這個(gè)月申報(bào)需要如何調(diào)整么
同學(xué),你好 你有業(yè)務(wù)嗎?
所有業(yè)務(wù)都是通過(guò)母公司在付款,因?yàn)樾鹿举~戶(hù)還沒(méi)有錢(qián)
23年第四季度的余額就很奇怪,不知道是怎么產(chǎn)生的,我接手的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)24年第一季度申報(bào)時(shí),如果我選擇不同的準(zhǔn)則,結(jié)果就不一樣
如果都未執(zhí)行,那么就都是0,不知道是什么情況,但是23年Q4是選擇執(zhí)行的,所以才出現(xiàn)0.01
同學(xué),你好 不能全部填寫(xiě)0的,是要有數(shù)據(jù)的
同學(xué),你好 那就是新公司沒(méi)有業(yè)務(wù),你還是按照之前的填0.01
必須有數(shù)據(jù),是系統(tǒng)默認(rèn)的么?那我不用在其他科目調(diào)整吧,還是原來(lái)科目保持0.01么
同學(xué),你好 是的,對(duì)的
好的,還想問(wèn)問(wèn)個(gè)人所得稅申報(bào),單位是代扣代繳按季度申報(bào),那匯算清繳按年申報(bào),單位還需要做么?
同學(xué),你好 個(gè)人所得稅申報(bào),個(gè)人自己在個(gè)稅app里面匯算清繳
那單位就是只負(fù)責(zé)做每個(gè)季度的代扣代繳個(gè)人所得稅就行啦,是吧
同學(xué),你好 個(gè)稅應(yīng)該是每個(gè)月申報(bào)
第一個(gè)確稅式綜合申報(bào)?這個(gè)是怎么回事,不是只有增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅申報(bào)么,這個(gè)是從哪關(guān)聯(lián)出來(lái)的?
同學(xué),你好 “確認(rèn)式申報(bào)”是依托稅收大數(shù)據(jù)和智能算稅規(guī)則,結(jié)合納稅人繳費(fèi)人標(biāo)簽特征,針對(duì)業(yè)務(wù)要素特征簡(jiǎn)單的納稅人,提供增值稅及附加、消費(fèi)稅及附加、企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)等稅費(fèi)種的一次性確認(rèn)申報(bào)。
里面的信息是當(dāng)時(shí)公司注冊(cè)時(shí)寫(xiě)的,跟現(xiàn)在不符合,注資沒(méi)到位,確稅式申報(bào)里,資產(chǎn)總額直接默認(rèn)的注冊(cè)資本,確認(rèn)為非小型微利企業(yè),這些信息跟我企業(yè)所得稅第一季度申報(bào)會(huì)矛盾,不知道會(huì)不會(huì)有什么影響?不過(guò)應(yīng)補(bǔ)稅額是0
同學(xué),你好 里面的數(shù)據(jù)不對(duì),你是要改的
可是我看了,數(shù)據(jù)無(wú)法變更
同學(xué),你好 那你不要用“確認(rèn)式申報(bào)”