借營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款
老師,請(qǐng)問我2020年第二季度所得稅預(yù)交申報(bào)后做了更正申報(bào),補(bǔ)繳了稅款,產(chǎn)生了滯納金,滯納金應(yīng)該怎么做賬?
單位交個(gè)稅和養(yǎng)老金交晚了,有滯納金,滯納金怎么做賬
老師,我們12月份剛補(bǔ)交了2019年度的所得稅和滯納金,補(bǔ)交的這部分所得稅和滯納金應(yīng)該怎么做分錄呀?老師,謝謝,小規(guī)模
請(qǐng)問老師,晚交個(gè)稅的滯納金,應(yīng)該怎么做分錄
老師,個(gè)稅申報(bào)忘交費(fèi)了,產(chǎn)生滯納金了,這個(gè)滯納金怎么入賬
請(qǐng)問這個(gè)選擇題選擇哪個(gè)?
你好,老師。我這邊4.1升為一般納稅人。按理來(lái)說(shuō)5月份應(yīng)該申報(bào)4月份增值稅。進(jìn)去顯示我沒法申報(bào),然后,再進(jìn)去申報(bào)信息看,增值稅成了季報(bào),這正常嗎
A和B 2個(gè)人合伙開一個(gè)有限公司其中A既是股東也是法人那么在進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)候,是不是A不需要交個(gè)人所得稅?為什么?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬(wàn)元材料和人工費(fèi),要怎么做分錄?
您好,本年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)還沒繳納,需要計(jì)提嗎?還是等明年繳納時(shí)再做費(fèi)用。
24年12月未開票收入含稅價(jià)56959.2元,稅務(wù)局讓做未開票收入交增值稅,還有房產(chǎn)稅24731元也補(bǔ)記到24年12月,匯算清繳做完了怎么更正,記賬軟件怎么記賬呢
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一些問題。我馬上要接手一個(gè)一般納稅人的高新企業(yè)的賬務(wù)工作。我本人是代賬的,我以前沒有接觸過(guò)高新企業(yè)。請(qǐng)問高新企業(yè)在科目設(shè)置上,有什么專門的講究嗎?我需要注意什么呢?特此向老師請(qǐng)教。
外貿(mào)企業(yè)采購(gòu)用于外銷的商品, (1)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入哪個(gè)科目?能否計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-外銷進(jìn)項(xiàng)稅科目,還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅; (2)當(dāng)完成進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證后,怎樣編制分錄; 借其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅紅字,這樣處理是否正確
老師問一下 母公司的員工報(bào)銷為子公司購(gòu)買的商品 在子公司報(bào)銷可以嗎勞動(dòng)關(guān)系不在這子公司,還有差旅費(fèi)
今年支付了12萬(wàn)的房租,每月1萬(wàn)(今年4月到明年3月),發(fā)票已取得,會(huì)計(jì)讓按月攤銷,應(yīng)該怎么做賬
滯納金和正常交稅的正常做賬還是要分開呀
你好,可以在一塊做的 一塊做也是分科目
老師,滯納金需要計(jì)提嗎,還是直接做分錄
他不需要計(jì)題的,直接做。