您好,你們賬做錯(cuò)了嘛,成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,要去找原因
老師好,申報(bào), 2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),從財(cái)務(wù)軟件里,導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的年初和2021年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)不一致,這種情況怎么解決呢? 謝謝
老師好,申報(bào), 2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),從財(cái)務(wù)軟件里,導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的年初和2021年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)不一致,這種情況怎么解決呢? 在2021年12月一筆以前年度損益調(diào)整, 這個(gè)填時(shí)以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?是以2021年資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)的期末數(shù)為準(zhǔn)嗎? 答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接了!!?。?謝謝?。?!
老師好,申報(bào), 2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),從財(cái)務(wù)軟件里,導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的年初和2021年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)不一致,這種情況怎么解決呢? 在2021年12月一筆以前年度損益調(diào)整, 這個(gè)填時(shí)以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?是以2021年資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)的期末數(shù)為準(zhǔn)嗎? 答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接了?。。?! 謝謝?。?!
老師好,申報(bào), 2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),從財(cái)務(wù)軟件里,導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的年初和2021年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)不一致,這種情況怎么解決呢? 在2021年12月一筆以前年度損益調(diào)整, 這個(gè)填時(shí)以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?是以2021年資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)的期末數(shù)為準(zhǔn)嗎? 答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接了?。。?! 謝謝?。?!
老師好,申報(bào), 2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),從財(cái)務(wù)軟件里,導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的年初和2021年資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)的,期末余額數(shù)不一致,這種情況怎么解決呢? 在2021年12月一筆以前年度損益調(diào)整, 這個(gè)填時(shí)以哪個(gè)為準(zhǔn)呢? 答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接了!!!!不要再接了?。?!
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
可能做錯(cuò)了,不知道怎么調(diào)
您好,要查賬嘛,庫(kù)存商品明細(xì)賬,哪一筆變成庫(kù)存負(fù)了,看是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,還是我們?nèi)〉脮r(shí)發(fā)票沒(méi)來(lái),就沒(méi)有暫估成本