你好,季度不能超30萬,超30萬全額計稅

小規(guī)模前兩個季度沒有開票 第三季度開票超過45W 會怎樣交稅
小規(guī)模,季度開票超過45萬了,要怎么交稅,報稅時怎么填報
小規(guī)模季度開票沒超過額度,減免增值稅的分錄怎么寫
小規(guī)模超過季度開票額度,怎么交稅?
小規(guī)模納稅人一個季度開票額度超過三十萬怎么計算
公司基建期的第三方項目評審報告計入在建工程嗎
老板說要把某一。個業(yè)務的。收入。銀灰。做三個月分攤。具體分錄應該做怎么樣的賬務處理?
老師,我的這項目重復了,兩個現(xiàn)代服務,需要改哪里?
淘寶上有消費券是這樣操作的,用戶購買商品的時候,平臺先行墊付了這部分消費券的金額,商家收到的貨款是包括這部分的消費券金額,等用戶確認收貨后,平臺再從商家賬戶上扣回這筆消費券的金額,實際上是商家對用戶的優(yōu)惠,只是走了平臺代付這個過程,那這個怎么做賬,是應該計入銷售費用呢,還是可以沖減貨款,我們統(tǒng)計收入的時候已經(jīng)把這部分計入到收入了,平臺扣款的時候是沒有按每筆訂單扣款的,是一次性扣回的
怎么算我要開多少成本票呀 比如我要開152000 6個點的專票出去 我要收多少成本票合適呢
年末凈資產(chǎn)減少300萬,是待攤費用的280萬,可以向稅局直接說是待攤掉的嗎
老師:計提安全生產(chǎn)費用按年的話,什么時候計提,分錄怎么計?生產(chǎn)企業(yè)計提的標準是多少?
我開了3%的普票 金額7800元 并季度在30萬免征范圍內(nèi) 需要繳納增值稅么
淘寶上有消費券是這樣操作的,用戶購買商品的時候,平臺先行墊付了這部分消費券的金額,商家收到的貨款是包括這部分的消費券金額,等用戶確認收貨后,平臺再從商家賬戶上扣回這筆消費券的金額,實際上是商家對用戶的優(yōu)惠,只是走了平臺代付這個過程,那這個怎么做賬,是應該計入銷售費用呢,還是可以沖減貨款,我們統(tǒng)計收入的時候已經(jīng)把這部分計入到收入了
水利建設基金怎么做賬,要計提嗎
比如開了,31萬,1萬元交稅是嗎???
超30萬全額計稅,不是差額
是小規(guī)模31萬,應該交多少稅?
就是31/1.01*0.01那么多增值稅,直接進去申報就知道了
除1.01是什么
那個31萬是含稅的呀,要換算為不含稅
明白了,小規(guī)模是百分之一的稅,把31萬價稅分離,用不含稅價格的再乘百分之一的稅點對嗎老師?這就是要交的稅
是的,就是你說的那個意思
小規(guī)模也能開專票,專票和普票加一起額度不能超過30萬?
專票是開票就得交增值稅
小規(guī)模專票開多少的額度,和不超過30萬沒有關系是嗎?
但是專票的銷售額影響普票是否交稅?
這個沒太懂,能舉例說下不
比如你開了10萬專票,那么免稅的普票額度只要20萬了
明白了,但是專票不是免稅的,是百分之三的稅點
專票也可以開1%的稅率