你好,簡(jiǎn)化處理的話,稅金確認(rèn)在2024年就好。 嚴(yán)謹(jǐn)處理的話, 需要調(diào)整2023年賬務(wù)和報(bào)表。
就是去年11月份做賬的時(shí)候,工資計(jì)提了11月份工資,沒(méi)有計(jì)提11月份社保,也沒(méi)有做支付11月份的社保賬務(wù)處理,現(xiàn)在該怎么操作呢 老師
老師,小規(guī)模納稅人營(yíng)業(yè)收入超500萬(wàn)的時(shí)候怎么處理呢?現(xiàn)在從1月到3月已經(jīng)確認(rèn)146萬(wàn)收入了
去年11月份有個(gè)5180的收入沒(méi)做 原因是當(dāng)時(shí)這張票有誤 12月份的時(shí)候我開(kāi)了紅字信息表但是沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 所以那比收入沒(méi)入賬 今年1月份的時(shí)候把這個(gè)這個(gè)增值稅交了 。今年3月份的時(shí)候才開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票 現(xiàn)在我賬面上因?yàn)檫@比業(yè)務(wù)賬不平了 怎么辦?
老師您好,我們公司去年11月的時(shí)候有一筆出口業(yè)務(wù),出口日期是11月底,但是因?yàn)楦蛻粲行I(yè)務(wù)上的糾紛導(dǎo)致這筆貨物是否轉(zhuǎn)內(nèi)銷一直沒(méi)有確定,就忘記確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候也沒(méi)有申報(bào)?,F(xiàn)在糾紛解決確認(rèn)這批貨物他們是接收一半,另一半規(guī)格不符退運(yùn)了。我應(yīng)該怎么處理這筆賬目呢,現(xiàn)在確認(rèn)收入還來(lái)得及嗎,還是需要去調(diào)整去年的賬目。
老師,你好,我在1月份確認(rèn)收入的時(shí)候,沒(méi)有做確認(rèn)銷項(xiàng)稅?這個(gè)可以在3月補(bǔ)確認(rèn)不?還有這個(gè)分錄怎么寫(xiě)???另外收到的預(yù)收款的增值稅該如何處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,沒(méi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)只開(kāi)銷項(xiàng)存在罰款一說(shuō)不
老師9月份以后不允許報(bào)無(wú)票收入了嗎?
稅法#請(qǐng)問(wèn)下:公司促銷商品買(mǎi)一送一活動(dòng),比如買(mǎi)一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場(chǎng)價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開(kāi)支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開(kāi)票也無(wú)進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)異地工程 有分包 有預(yù)繳 開(kāi)票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
老師,提備用金必須去銀行取錢(qián)嗎,用U盾可以嗎
簡(jiǎn)化處理怎么做呢?增值稅是85.59,城市建設(shè)維護(hù)稅是2.14,含稅收入是8645
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 85.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 85.5 借:稅金及附加 2.14 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-稅金附加 2.14