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老師請問我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,以前年度全部是虧損,只有23年12月利潤總額5800元,這次匯算清繳怎么顯示需要補稅一千多,不是可以彌補以前年度虧損嗎

2024-04-03 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-03 13:07

你好,截圖看下你的彌補虧損明細(xì)表,你看下以前年度有虧損嗎?

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快賬用戶3535 追問 2024-04-03 13:55

彌補虧損明細(xì)表是自動生成的,是不是就要繳稅

彌補虧損明細(xì)表是自動生成的,是不是就要繳稅
彌補虧損明細(xì)表是自動生成的,是不是就要繳稅
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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:01

你們彌補了虧損8萬多。

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快賬用戶3535 追問 2024-04-03 14:04

職工薪酬表是這樣填寫嗎?工資薪金全部要調(diào)增嗎

職工薪酬表是這樣填寫嗎?工資薪金全部要調(diào)增嗎
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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:05

哦,如果發(fā)放了稅收金額需要填寫。

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快賬用戶3535 追問 2024-04-03 14:07

每個月都是按時發(fā)了

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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:08

收金額需要填寫,你沒有填寫。

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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:08

稅收金額你沒有填寫。

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快賬用戶3535 追問 2024-04-03 14:12

去年12月計提了,今年元月份發(fā)的,需要減12月份嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:13

匯算清繳之前發(fā)下去都算進(jìn)去的,不需要減。

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快賬用戶3535 追問 2024-04-03 14:14

好的,明白了

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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:17

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶3535 追問 2024-04-03 14:17

這是有一次印花稅滯納金0.65元,需要填寫在哪一行

這是有一次印花稅滯納金0.65元,需要填寫在哪一行
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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:19

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目,它有一個滯納金

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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:19

我記得是有一個滯納金的,你去看一下,有一個滯納金還是罰沒支出。

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快賬用戶3535 追問 2024-04-03 14:26

填好就可以了,業(yè)務(wù)招待費是實際金額*60%和收入*0.5%比較,稅收金額取更小的數(shù)填上去

填好就可以了,業(yè)務(wù)招待費是實際金額*60%和收入*0.5%比較,稅收金額取更小的數(shù)填上去
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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:28

稅收金額一般都是自己出來的吧

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快賬用戶3535 追問 2024-04-03 14:45

小規(guī)模納稅人和一般納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳都是一樣的申報的嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:46

對的是的,它分的是小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)。

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快賬用戶3535 追問 2024-04-03 14:52

以前的匯算清繳在哪里可以查看,我要查詢里面沒有找到,剛接手一家公司,我想看看以前申報的

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齊紅老師 解答 2024-04-03 14:55

的稅務(wù)局,我要查詢稅費申報結(jié)繳,那里面有歷史申報、查詢及打印。

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你好,截圖看下你的彌補虧損明細(xì)表,你看下以前年度有虧損嗎?
2024-04-03
可以的,可以這么做的。
2022-05-09
不可以的,這個需要按照規(guī)定來。
2023-02-09
您好,您這個季度的稅是2021年度的
2021-04-13
你好;? ? ? 是的; 如果匯算有 盈利的話情況下; 就會繳納所得稅的??
2023-01-03
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