需要交的 免稅的,不交 只交1%的

你好,我是一般納稅人,一個季度開代開專票二十多萬,普票二十多萬,總共加起來超過了季度的三十萬免稅的,想問一下開的這二十多萬普票用跟專票一樣交三個稅點嗎?
我是個體工商戶,這個月開了9萬的普票,自己開的一萬一張的,然后又代開了三十萬的普通專票,普票不足10萬就不用交一個點的稅,這三十萬開了過后會不會要加上9萬統(tǒng)一繳稅呢?是不是9萬就不會免稅了?
老師好,小規(guī)模只要季度不超過,30萬就免征增值稅吧,假如有一月開了20多萬,季度不超過三十萬,也是不交增值稅的吧
老師,小規(guī)模一季度開票超了三十萬,開了三個點的普票發(fā)票,還有一個點的普票,那還是按減免的1個點交增值稅對吧?
小規(guī)模納稅人,第一個季度開票沒超過三十萬免稅,第二個季度開票超過了三十萬,要繳納增值稅,繳納增值稅是就繳納第二個季度,還是繳納第一、二兩個季度?
小規(guī)模企業(yè)稅局通知補申報2015看收入所交的稅款怎樣入帳分錄怎樣做
我兼職的一家成品油公司,因為做不出危化證,所以不能進票面稅收分類是“柴油”的庫存商品,只能進稅收分類是“燃料油”的庫存商品,但是現(xiàn)在市面上在流通的基本上是“柴油”類的成品油了,導致目前公司銷項基本沒有在出去,進項也基本沒有在進來,庫存商品還有100多萬,按這庫存商品不含稅的0.13算,進項稅額應該還有158955.41元,但實際上我還有139882.66元(未抵扣)+36008.85(留抵)=175891.51元,175891.51-158955.41=16936.10元,進項比庫存多16936.10元(導致進項比銷項多的原因是,前面一兩年購進一輛進項稅額大概有七八萬的汽車,目前還沒消耗完)。
不超過500元的零星支出怎么入賬,無票
其他應付款這個科目年度怎么調(diào),他跟什么科目可以重分類
老師,請問一個廠房,他是固定資產(chǎn)等于就是沒有發(fā)票。沒有發(fā)票呢,就直接做在建工程那里。在建工程也不抵扣嘛,等于也不折舊啊,但是又會收別人這個廠房的租賃費,然后正常的這樣交稅,這個在建工程不動它。長期不動有影響嗎?
老師個體工商戶都報哪些稅
老師 我們買的試劑送給客戶 這種該怎么做分錄啊
老師,個稅沒有申報有什么影響
你好老師生產(chǎn)制造企業(yè),準備階段的無形資產(chǎn)和長期待攤費用可以暫時不用攤銷,直至生產(chǎn)時再攤銷可以嗎
我們是醫(yī)療機構(gòu),開醫(yī)療發(fā)票是免稅的,同時我家做個理財,有7萬的收益,這7萬需要按照一個點交增值稅嗎(小規(guī)模),但季度開票沒有超過30萬也需要交增值稅嗎?
合并算收入,超過三十萬的話就交一個點那部分是吧
對的是的,是這么做。