你好,如果歸雙方,那么算是無形資產(chǎn)

簽訂了技術開發(fā)委托合同,給委托方開了發(fā)票。想問一下,我的研發(fā)支出是進無形資產(chǎn)還是研發(fā)費用?就是不知道是否非要進入無形資產(chǎn)?計入費用的話是否沒有成本了就?
關于知識產(chǎn)權的歸屬,必須約定為歸委托方所有或委托方與受托方共有,否則不能認定為技術開發(fā)合同。歸屬于受托方的話,會變成一項服務合同嗎?屬于有償提供了一項服務。
老師你好,對方委托我們技術研發(fā),請問我們銷售的是技術服務費還是無形資產(chǎn)呢?
甲方委托乙方開發(fā)軟件,知識產(chǎn)權約定如圖,這個無形資產(chǎn)歸屬應該屬于誰?還是甲乙雙方都可以確定為自己的無形資產(chǎn)?
老師,我公司委托一家科技公司給我公司做系統(tǒng)開發(fā),開發(fā)完成后所有權歸我公司所有,發(fā)票開票內(nèi)容是技術服務費,能計入無形資產(chǎn)嗎?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
可以一次做項目成本?不經(jīng)過無形資產(chǎn)
你好,可以的??梢赃@樣。
那就等于是委托一項技術服務,作為服務成本?
你好,是的,就是這個意思。
發(fā)票開的是研發(fā)技術服務不影響吧
你好這個不影響的
研發(fā)技術服務是免稅嗎
你好!是的。是可以免稅了
那我沒有做無形資產(chǎn)加計抵減是不是不可以享受了
你好!是這樣,是提供服務,取得收入的一方免稅。 對獲得服務的一方,沒有免稅的說法
加計抵減能享受嗎
你好!如果是研發(fā)服務,可以
委托研發(fā),不做無形資產(chǎn),直接做成本服務是不是就不能享受加計抵減
你好!你只要是做研發(fā),就可以
不過研發(fā)本身,不會直接成為成本。它會資本化或者費用化
意思就是要確認無形資產(chǎn)嗎?
你好!可以計入管理費用-費用化研發(fā)支出
可以:研發(fā)支出-費用化 再轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本可以嗎
你好!不行的。這樣不規(guī)范