借:預收賬款20000貸:應收賬款20000
老師,我們有一筆倉庫裝修款,6月預付20000,8月預付20000,且當月收到發(fā)票,金額合計62000。 之前分錄是: 借:應付賬款-A公司 40000 貸:銀行存款 40000 現(xiàn)在收到發(fā)票后怎么做賬?
收到學費分錄:借:銀行存款20000 貸:預付賬款20000 分攤2年:借預付賬款:10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 現(xiàn)在學生退費19000元怎么沖賬,做會計分錄啊,分攤怎么沖掉。求老師解惑
#提問#請問老師上個月有筆分錄寫錯了應該預付賬款寫成應收賬款了,分錄做成借應收賬款,貸銀行存款,這個月想更正,那更正是在一張憑證上摘要寫更正幾月幾號憑證,然后做借預收賬款,貸應收賬款,老師這樣對嗎?謝謝
@郭老師 老師 我4月做錯了一張憑證 是借:預收賬款 貸:銀行存款 正確的應該是借:預付賬款 貸:銀行存款 我這個月給調(diào)整回來可以嗎 分錄:借預付賬款 貸預收賬款 這個分錄有問題嗎 老師
賬上應收賬款是13381元,7月收到20000元,會計分錄借:銀行存款20000 貨:應收賬款13381 預收賬款6619 這樣寫對嗎?