您好,上月分錄不對,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行 把上月分錄紅沖了,再做上面這個(gè)分錄,計(jì)提工資按工資計(jì)算,再發(fā)放余額部分,自然就會平了
客服通過淘寶個(gè)人采購了零星配件走報(bào)銷流程,沒有入庫記錄也沒有出庫記錄。客服說這種小金額的配件,采購那邊不愿意買。另外這種零星采購如果要建物料編碼也很麻煩。問下這筆報(bào)銷應(yīng)該怎么處理,有什么風(fēng)險(xiǎn),需要怎么補(bǔ)救?
銷售圖書的單位,需要交買賣合同印花稅?
公司賣手給個(gè)人,公司和個(gè)人分別承擔(dān)什么稅,個(gè)人和公司的稅率分別是多少。
請問,怎么看企業(yè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)還是一人有限公司?
老師,去年開的銷售發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖,怎么做賬?影響匯算清繳嗎?
老師,您好!同一家公司,兩個(gè)網(wǎng)銀賬戶互轉(zhuǎn)用,有沒有影響
年報(bào)表的期間費(fèi)用的職工福利費(fèi)啊,燃油費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),交通費(fèi)放哪里呀
老師?,F(xiàn)在注冊公司是不是5年以內(nèi)實(shí)繳,如果5到時(shí)間,沒有交齊,會有什么影響,工商會處罰嗎
請教一下,客戶款對公打過來了,發(fā)票一直沒開,現(xiàn)在倒閉了,怎么處理會好一些,我是商貿(mào)企業(yè)
公司名下有車,己經(jīng)用了幾年了,最近買了個(gè)導(dǎo)航儀4000多,是計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)?
這樣嗎老師
這個(gè)是二月做的,我現(xiàn)在在做三月的,我應(yīng)該計(jì)提發(fā)放的分錄怎么做
您好,工資的所有分錄 一、計(jì)提工資時(shí) (社保計(jì)提:單位的計(jì)提,個(gè)人的不計(jì)提。) 1、計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
老師現(xiàn)在這筆我應(yīng)該在這個(gè)月怎么做
您好, 這月分錄正常做,計(jì)提工資,把員工社??巯聛?1、計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)
老師,社保二月份已經(jīng)做了,工資二月就做了這一筆預(yù)支的,我現(xiàn)在要做三月的就這個(gè)預(yù)支工資怎么做怎么做
就這個(gè),上月已經(jīng)預(yù)支了59100
現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做
就預(yù)支了的這筆應(yīng)該怎么沖
您好,咱上月發(fā)工資也要有計(jì)提工資的分錄呀 計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
這樣嗎上月工資計(jì)提以后再預(yù)支
您好,不對,工資表里所有的168494工資都要計(jì)提,不只計(jì)提預(yù)付的
現(xiàn)在就是上月預(yù)支著59100不會做
這筆就是應(yīng)該在二月做,就這筆的分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
您好, 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資? ?168494 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資?168494 借:應(yīng)付職工薪酬——工資?59100 代:銀行? 59100
這張工資表我應(yīng)該在三月做才對
上月只有59100的這張銀行回單
二月我是不是就做這一筆分錄,然后工資單是三月出來的,我要做到三月里,三月在計(jì)提借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 168494 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 168494 這樣可以嗎
就這張單子要做這兩筆嗎,借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 168494 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 168494 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 59100 代:銀行 59100
您好,不可以呀,這本來就是2月的工資,為啥做3月呀,我看表上還是202401月工資呢, 咱的權(quán)責(zé)發(fā)生制在咱的賬套里的一點(diǎn)也看不著
因?yàn)槎路萁o他們預(yù)支了一月份的工資,每個(gè)人3000,總共59100,再一月份剩下的工資在三月份發(fā)了
您好,這個(gè)計(jì)提的分錄,我們是在1月就計(jì)提了,店里的收入是1月發(fā)生的,咱的工資費(fèi)用在3月,您看這樣是不是嚴(yán)重匹配了呀,咱財(cái)務(wù)這樣做賬就是個(gè)流水賬,老板都不知道一個(gè)月虧了多少,他不如自已直接看銀行對賬單了,我們財(cái)務(wù)就失去了幫老板做經(jīng)營分析的意義了