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上個(gè)月給員工預(yù)支了59100的工資每個(gè)人3000發(fā)了,上個(gè)月預(yù)支工資的分錄,我借:其他應(yīng)收款-預(yù)支工資 貸:銀行存款。我這個(gè)月做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做呀

2024-04-02 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 12:03

您好,上月分錄不對,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行 把上月分錄紅沖了,再做上面這個(gè)分錄,計(jì)提工資按工資計(jì)算,再發(fā)放余額部分,自然就會平了

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快賬用戶3973 追問 2024-04-02 12:16

這樣嗎老師

這樣嗎老師
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快賬用戶3973 追問 2024-04-02 12:17

這個(gè)是二月做的,我現(xiàn)在在做三月的,我應(yīng)該計(jì)提發(fā)放的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-04-02 12:20

您好,工資的所有分錄 一、計(jì)提工資時(shí) (社保計(jì)提:單位的計(jì)提,個(gè)人的不計(jì)提。) 1、計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3973 追問 2024-04-02 12:31

老師現(xiàn)在這筆我應(yīng)該在這個(gè)月怎么做

老師現(xiàn)在這筆我應(yīng)該在這個(gè)月怎么做
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齊紅老師 解答 2024-04-02 12:37

您好, 這月分錄正常做,計(jì)提工資,把員工社??巯聛?1、計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)

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快賬用戶3973 追問 2024-04-02 12:45

老師,社保二月份已經(jīng)做了,工資二月就做了這一筆預(yù)支的,我現(xiàn)在要做三月的就這個(gè)預(yù)支工資怎么做怎么做

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快賬用戶3973 追問 2024-04-02 12:52

就這個(gè),上月已經(jīng)預(yù)支了59100

就這個(gè),上月已經(jīng)預(yù)支了59100
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快賬用戶3973 追問 2024-04-02 12:52

現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做

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快賬用戶3973 追問 2024-04-02 12:53

就預(yù)支了的這筆應(yīng)該怎么沖

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齊紅老師 解答 2024-04-02 13:05

您好,咱上月發(fā)工資也要有計(jì)提工資的分錄呀 計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

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快賬用戶3973 追問 2024-04-02 13:10

這樣嗎上月工資計(jì)提以后再預(yù)支

這樣嗎上月工資計(jì)提以后再預(yù)支
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齊紅老師 解答 2024-04-02 13:13

您好,不對,工資表里所有的168494工資都要計(jì)提,不只計(jì)提預(yù)付的

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快賬用戶3973 追問 2024-04-02 13:14

現(xiàn)在就是上月預(yù)支著59100不會做

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快賬用戶3973 追問 2024-04-02 13:15

這筆就是應(yīng)該在二月做,就這筆的分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么做

這筆就是應(yīng)該在二月做,就這筆的分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
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齊紅老師 解答 2024-04-02 13:18

您好, 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資? ?168494 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資?168494 借:應(yīng)付職工薪酬——工資?59100 代:銀行? 59100

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快賬用戶3973 追問 2024-04-02 13:19

這張工資表我應(yīng)該在三月做才對

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快賬用戶3973 追問 2024-04-02 13:20

上月只有59100的這張銀行回單

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快賬用戶3973 追問 2024-04-02 13:22

二月我是不是就做這一筆分錄,然后工資單是三月出來的,我要做到三月里,三月在計(jì)提借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 168494 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 168494 這樣可以嗎

二月我是不是就做這一筆分錄,然后工資單是三月出來的,我要做到三月里,三月在計(jì)提借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資   168494
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 168494
這樣可以嗎
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快賬用戶3973 追問 2024-04-02 13:24

就這張單子要做這兩筆嗎,借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 168494 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 168494 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 59100 代:銀行 59100

就這張單子要做這兩筆嗎,借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資   168494
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 168494
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 59100
代:銀行  59100
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齊紅老師 解答 2024-04-02 13:25

您好,不可以呀,這本來就是2月的工資,為啥做3月呀,我看表上還是202401月工資呢, 咱的權(quán)責(zé)發(fā)生制在咱的賬套里的一點(diǎn)也看不著

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快賬用戶3973 追問 2024-04-02 13:28

因?yàn)槎路萁o他們預(yù)支了一月份的工資,每個(gè)人3000,總共59100,再一月份剩下的工資在三月份發(fā)了

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齊紅老師 解答 2024-04-02 13:37

您好,這個(gè)計(jì)提的分錄,我們是在1月就計(jì)提了,店里的收入是1月發(fā)生的,咱的工資費(fèi)用在3月,您看這樣是不是嚴(yán)重匹配了呀,咱財(cái)務(wù)這樣做賬就是個(gè)流水賬,老板都不知道一個(gè)月虧了多少,他不如自已直接看銀行對賬單了,我們財(cái)務(wù)就失去了幫老板做經(jīng)營分析的意義了

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