您好 您上年應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅就有余額 是不是上年發(fā)放工資的時(shí)候多扣了 今年就不需要再扣了?再扣的話 就是貸方余額了 需要再繳納
工資薪金所得添加了人員下一步怎么做
請(qǐng)問公司幫員工買社保,然后工資是微信發(fā)的,公司也沒業(yè)務(wù)收入,請(qǐng)問怎么合規(guī)做賬?
應(yīng)付職工福利和福利費(fèi)一定要一致嗎
老師,營(yíng)業(yè)收入-變動(dòng)成本-固定成本=息稅前利潤(rùn)對(duì)么?
老師,公司規(guī)模區(qū)分在哪個(gè)文件上查看?
你好老師,我們公司7月份是小規(guī)模納稅人,8月1日轉(zhuǎn)為一般納稅人,我8月登錄電子稅務(wù)局看到增值稅的申報(bào)期限截止到10月15日,那現(xiàn)在要把7月份的小規(guī)模的增值稅先在8月份申報(bào)掉么?
你好,老師,現(xiàn)在有一個(gè)應(yīng)收帳款別人不給了,之前也沒計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,直接膚淺的時(shí)候少給了。現(xiàn)在,怎么處理賬本呀。
客戶退貨是這樣子做分錄處理嗎?
你好 在電子稅務(wù)局怎么打印紅字信息確認(rèn)單啊
老師:確認(rèn)收不回來的應(yīng)收賬款入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
上年發(fā)工資的時(shí)候,沒有扣除
晚點(diǎn)我查一下,再回復(fù)你
那您應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 期初貸方有個(gè)396 請(qǐng)問哪里來的 您明細(xì)賬上體現(xiàn)了啊
我12月份計(jì)提了一筆個(gè)人所得稅,現(xiàn)在要把哪筆分錄給紅沖?
那您要把去年12月份計(jì)提的個(gè)人所得稅分錄紅沖掉才可以平賬