你好,先暫估一個(gè)的,按照你實(shí)際支付的來(lái)。
老師,個(gè)體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開(kāi)了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因?yàn)槭嵌~所以沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)。定額自動(dòng)申報(bào)過(guò)了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開(kāi)了2w的發(fā)票,也是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所要申報(bào),但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時(shí)發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個(gè)個(gè)稅申報(bào)表收入和成本應(yīng)該怎么填
老師你好,遇到一個(gè)問(wèn)題,我們是小規(guī)模納稅人,去年的企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)完了稅局后臺(tái)顯示成本獲票率低,要我們補(bǔ)稅,之前一直是核定征稅,去年說(shuō)是改了查賬征收,然后開(kāi)了100來(lái)萬(wàn)票出去,沒(méi)有成本票,這種情況怎么辦?
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個(gè)季度報(bào)稅開(kāi)票金額30萬(wàn)以內(nèi)(實(shí)開(kāi)五六萬(wàn)),這個(gè)是免稅的。 第二個(gè)季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來(lái)高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報(bào)稅交稅了。以前都是填個(gè)收入總額就行了,成本是0元?,F(xiàn)在報(bào)稅減免完還是原來(lái)的好幾倍價(jià)格,我以后該怎么報(bào)稅,成本費(fèi)用是指的別人給我開(kāi)的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費(fèi)用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開(kāi)始做賬了,我要怎么做帳? 問(wèn)題有點(diǎn)多,麻煩老師了!感謝!
老師我想請(qǐng)問(wèn)下,我是個(gè)體戶,以前是核定征收,每次來(lái)了發(fā)票就繳納9個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,今年開(kāi)始查賬征收,我這個(gè)季度也開(kāi)發(fā)票了,但是進(jìn)去系統(tǒng)申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,原本我計(jì)劃這個(gè)季度還是按之前核定征收時(shí),薄開(kāi)票金額9個(gè)點(diǎn)左右繳納稅,但是申報(bào)后給我提示,因?yàn)樯霞径任矣蓄A(yù)交稅費(fèi)2000多,這個(gè)季度算好的400多稅費(fèi)交不起,這個(gè)怎么處理?我不太懂
老師你好,我自己經(jīng)營(yíng)一家物流個(gè)體戶,從今年2月份開(kāi)始開(kāi)始運(yùn)作,稅務(wù)局當(dāng)時(shí)是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào),定額是季度9萬(wàn),我每個(gè)月開(kāi)票大概在10萬(wàn)左右,都是開(kāi)具的專用發(fā)票1%的,每個(gè)季度根據(jù)開(kāi)具專票金額交稅,后來(lái)稅務(wù)從9月份開(kāi)始,給我改為查賬征收,需要我自己申報(bào),查賬征收的話,就需要做賬報(bào)稅了,那么我想問(wèn)一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費(fèi)用,但是沒(méi)有去取得成本發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么辦處理
老師,您好,請(qǐng)教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開(kāi)出來(lái),才會(huì)把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會(huì)計(jì)準(zhǔn)備要求,會(huì)計(jì)上是不能確認(rèn)收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開(kāi)出來(lái)的話,那這樣我要提前開(kāi)票跟確認(rèn)收入了,那這個(gè)在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理跟報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)呀,
老板私人轉(zhuǎn)公司的水電費(fèi),老板要求出納把這筆錢付給他,,轉(zhuǎn)款用途填什么
老師您好,分公司如果獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個(gè)人出租房屋給一個(gè)企業(yè),個(gè)人要給企業(yè)開(kāi)發(fā)票(10萬(wàn)),請(qǐng)問(wèn)個(gè)人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬(wàn),這些稅如何計(jì)算?再如果這個(gè)房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個(gè)企業(yè),A企業(yè)是一個(gè)小規(guī)模,那A企業(yè)因?yàn)槌鲎夥课菪枰坏倪@些稅金如何計(jì)算(一年10萬(wàn))?
您好,個(gè)體工商戶一季度開(kāi)過(guò)專票,交了700元多增值稅,個(gè)稅是核定征收,專管員說(shuō)增值稅和個(gè)稅計(jì)稅依據(jù)不一致,讓個(gè)稅重新申報(bào)。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒(méi)錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
我公司在給對(duì)方提供服務(wù)時(shí),包含了兩種服務(wù),但他們的稅率不一樣,在簽合同的時(shí)候要注意什么?是否可以將兩種服務(wù)在合同上分別提現(xiàn)出來(lái)價(jià)格?繳稅的時(shí)候可以分開(kāi)繳稅
老師,把肆佰元整 寫成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請(qǐng)教老師,注冊(cè)有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔(dān)有限責(zé)任?(即 沒(méi)有普通合伙人)
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?
后期收到發(fā)票之后,紅沖再做發(fā)票的。
您是說(shuō)先暫估成本嗎?要怎么做呢
借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
但是以前進(jìn)貨從來(lái)沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票,不知道能不能開(kāi)出,如果到時(shí)開(kāi)不了要怎么做賬呢?
沒(méi)發(fā)票納稅調(diào)整 根據(jù)發(fā)票交稅
您是說(shuō)目前先暫估,到了明年匯算清繳前還沒(méi)取得發(fā)票,再做納稅調(diào)整嗎?
是的對(duì)的,是這么做的
那可能賣出的價(jià)錢比進(jìn)貨低嗎?比如我做一塊地板進(jìn)貨25元,賣出23元
你好,有風(fēng)險(xiǎn)的 隱瞞收入
那之前都沒(méi)有銀行流水,因?yàn)槭莻€(gè)體工商戶,這個(gè)要怎么做賬呀?以后是不是所有的流水得用一個(gè)專門的賬戶呢?
之前有個(gè)人賬戶走,有銀行回單吧?
你不管做不做賬,你都應(yīng)該有一個(gè)單獨(dú)的賬戶。你得個(gè)人的業(yè)務(wù)和其他業(yè)業(yè)務(wù)分開(kāi)。
因?yàn)橹笆呛硕ㄕ魇諞](méi)有做賬,之前的都是微信什么的支付的,現(xiàn)在要做賬了那之前那部分開(kāi)支先掛應(yīng)收應(yīng)付嗎?
你好,個(gè)人的用其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款需要有之前微信支付截圖。
那之后要怎么平賬呢?畢竟之前就已經(jīng)付出去了
借原材料 貸其他應(yīng)付款 收入,他個(gè)人賬戶收取的,借其他應(yīng)付款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸原材料。
那查賬征收后個(gè)體工商戶是不是也跟公司一樣要申報(bào)個(gè)稅呀?是群有的賬務(wù)處理都跟公司一樣了嘛?
工資個(gè)稅的去電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面看一下,大部分個(gè)體戶是不需要申報(bào)的。他申報(bào)的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,需要做賬務(wù)處理。
賬務(wù)處理和公司一樣的。
個(gè)體工商戶查賬征收也是申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得嘛?
的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。