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更正了之前的增值稅申報為什么、當期增值稅申報表人會出現(xiàn)31欄有數(shù)

2024-04-01 18:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-01 18:03

31欄目是本期實際繳納和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額。如有疑問聯(lián)系稅局12366

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快賬用戶4812 追問 2024-04-01 18:06

什么意思、沒有明白

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快賬用戶4812 追問 2024-04-01 18:39

是不是我要更正之前的所以增值稅才可以的

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快賬用戶4812 追問 2024-04-01 18:39

之前是小規(guī)模的專票抵扣了、轉出補稅

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快賬用戶4812 追問 2024-04-01 18:40

后果還有一個月的申報表我是沒有更正的

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快賬用戶4812 追問 2024-04-01 18:40

只更正了當時抵扣的月份

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齊紅老師 解答 2024-04-02 17:16

同學你好,更正信息需要前后一致,如有疑問聯(lián)系稅局12366

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31欄目是本期實際繳納和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額。如有疑問聯(lián)系稅局12366
2024-04-01
你好; 你去修改申報表 ; 你是? 6月增值稅少報了是嗎 ? 你是月報還是季報的??
2023-07-13
您好,直接是7,謝謝,沒有扣款,但是已經(jīng)申報了
2021-04-06
那就做原來交稅時相反分錄就行。
2023-10-16
您好,這個是正常的,更正了,并不刪除之前的申報表
2020-09-03
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