同學(xué)您好, 醫(yī)院業(yè)務(wù)中,收到醫(yī)保局預(yù)撥DRG預(yù)付款時,財(cái)務(wù)會計(jì)掛賬應(yīng)收款,預(yù)算會計(jì)在借方記“資金結(jié)存-貨幣資金”。對于貸方,應(yīng)記為“資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度”科目,以體現(xiàn)預(yù)撥款的性質(zhì)。
就是我有一筆固定資產(chǎn)收取了質(zhì)保金,財(cái)務(wù)會計(jì)我是借固定資產(chǎn)20,貸零余額19,貸其他應(yīng)付款1;預(yù)算會計(jì)借行政支出19,貸資金結(jié)存19。那如果后期到時間了要退還商家質(zhì)保金,財(cái)務(wù)會計(jì)是借其他應(yīng)付款1,貸零余額1,預(yù)算會計(jì)要做賬?如果不要,后期預(yù)算會計(jì)不就對不到數(shù)字,是不是還要在做一筆分錄才行
事業(yè)單位收到職業(yè)年金賬戶退回往年多交款,需要將單位部分退回財(cái)政局賬戶,個人部分退回員工個人賬戶,先是財(cái)務(wù)會計(jì)分錄:借:銀行存款 貸: 累計(jì)盈余—以前年度盈余調(diào)整轉(zhuǎn)入(單位部分)應(yīng)付職工薪酬—基本工資(個人部分);預(yù)算會計(jì)分錄:借資金結(jié)存—貨幣資金 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出這筆款項(xiàng)時就反向做分錄就可以了吧?或者只做財(cái)務(wù)會計(jì)分錄,不做預(yù)算分錄也可以呢? 麻煩老師了
事業(yè)單位需要做財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì),去年交的養(yǎng)老保險(xiǎn)今年退回來了,個人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時候做賬:財(cái)務(wù)會計(jì):借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會計(jì):借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時,財(cái)務(wù)會計(jì):借:其他應(yīng)付款(因?yàn)槿ツ昃徒o他掛起來了),貸:零余額,預(yù)算會計(jì):借:什么,(不會了,請老師幫忙),貸:資金結(jié)存
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財(cái)政局撥付了一筆項(xiàng)目資金,當(dāng)時財(cái)務(wù)會計(jì):借:單位管理費(fèi)用,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會計(jì):借:事業(yè)支出貸:財(cái)政撥款收入年末,財(cái)政局說一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
老師您好!我咨詢一下: 我們是一家公立醫(yī)院,去年最后一天我們用財(cái)政資金支付了一臺設(shè)備1萬元,因?qū)Ψ皆虮煌嘶氐轿覀兞阌囝~賬戶,又因系統(tǒng)原因未顯示該筆款退回! 今年才發(fā)現(xiàn)這筆錢未支付,財(cái)政要求我們必須將此款退回金庫,重新下達(dá)項(xiàng)目資金,再行支付! 去年的賬務(wù)處理: 財(cái)務(wù)會計(jì):借:零余額賬戶用款額度 貸:財(cái)政撥款收入,同時借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計(jì):借:資金結(jié)存—零余額 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。同時借:事業(yè)支出—財(cái)政項(xiàng)目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 那今年我應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?去年那邊怎么調(diào)賬?謝謝!
公司沒有食堂,是小餐館提供的做好的午餐,一個月已結(jié)賬,但是對方開的發(fā)票是大白菜,銷售類型的發(fā)票給我有什么分險(xiǎn)
請問,新公司稅務(wù)登記,自然人一定是法人自己注冊登記對嗎。法人已下載電子營業(yè)執(zhí)照,且我是管理員
老師,請問一下2022年銀行付款,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 然后收到發(fā)票了沒有入賬,導(dǎo)致應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在25年怎么調(diào)整吖?
陽江社最低扣繳基數(shù)是多少?醫(yī)療,工傷,生育基數(shù)是跟社保一樣嗎?
京東卡和加油卡發(fā)票怎么做賬?
老師好,我減資工商完成了,再怎么操作?那里還需要登記修改
老師好,認(rèn)繳制,注冊資金法人存入銀行時備注寫投資款,工商或稅務(wù)是提報(bào)告還是做申請,才能在工商企查查上,查到投資款實(shí)繳的數(shù)據(jù)。
老師我家8月28是開了一張發(fā)票,9月8日作廢了,這個月還用交增值稅么,還是直接作廢就不用管了
老師飛機(jī)票做分錄怎么做
老師問下應(yīng)聘公司問怎么樣才能讓公司合理合法的少交稅,該怎么樣回答
如果以后醫(yī)保局不收這個錢,我要修改憑證嗎
醫(yī)保局撥的,不是財(cái)政局撥的,也放在資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度嗎
如果醫(yī)保局以后不收該筆款項(xiàng),確實(shí)需要修改憑證,確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。至于醫(yī)保局撥的款項(xiàng),雖然非財(cái)政局撥,但根據(jù)資金性質(zhì),若符合財(cái)政應(yīng)返還額度的定義,即為單位或個人繳納過多的費(fèi)用,在合法申請下財(cái)政退還的額度,那么可以放在“資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度”中進(jìn)行處理。但具體操作還需遵循相關(guān)法規(guī)和會計(jì)制度。 請注意,涉及財(cái)務(wù)憑證修改和資金處理的問題,建議咨詢專業(yè)的會計(jì)或財(cái)務(wù)顧問,以確保操作的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。