借在建工程貸、銀行存款。或者是預(yù)付賬款。
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬的工程款,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬,我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對(duì)嗎?
老師你好,我們公司購(gòu)入一批設(shè)備組裝生產(chǎn)線,由于周期較長(zhǎng)記入的在建工程,后來在建工程結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。結(jié)果后期又頻繁入賬發(fā)票,這個(gè)怎么處理呢?
老師,我想問咨詢一下在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的條件是什么?我們單位建了一棟辦公樓,已經(jīng)完工投入使用,審計(jì)價(jià)格也出來了,但是工程款還沒有付完,質(zhì)保金發(fā)票也還沒有開,監(jiān)理費(fèi)也還沒有付完,這種情況可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
老師 我們有一項(xiàng)消防技改工程 涉及好幾個(gè)車間 這個(gè)當(dāng)時(shí)來發(fā)票我入在建工程了 現(xiàn)在驗(yàn)收完工了,但是各個(gè)車間都改造了 這個(gè)我該怎么入固定資產(chǎn)呢
老師,我們單位要對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)線技改,生產(chǎn)另一種產(chǎn)品,技改產(chǎn)生的設(shè)計(jì)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)買費(fèi)用等應(yīng)該記到在建工程的什么科目? 把原來的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)在建然后記進(jìn)去,還是新建一個(gè)在建資產(chǎn)?
老師請(qǐng)問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請(qǐng)問丙的收據(jù)怎么開?
甲乙簽訂合同,甲方代乙方付給丙方,請(qǐng)問收據(jù)怎么寫?丙開給甲還是乙方?
老師,我們沒有機(jī)器工時(shí),也統(tǒng)計(jì)不了每個(gè)產(chǎn)品的工時(shí),制造費(fèi)用和期間費(fèi)用該怎么分配啊?
老師你好,公司想接機(jī)加工的活兒,營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要怎么增項(xiàng)呢?
老師印花稅假如200萬少報(bào)了100萬,更正申報(bào)修改補(bǔ)報(bào)100萬,還是修改成200萬
當(dāng)年離職人員,2025年社保調(diào)整基數(shù)調(diào)整不了對(duì)嗎?
買材料本身單價(jià)含三個(gè)點(diǎn)稅,如果對(duì)方開 13個(gè)點(diǎn)差額是要貼幾個(gè)點(diǎn)
請(qǐng)問老師、我想注冊(cè)一個(gè)建筑施工和建筑材料銷售的公司、需要準(zhǔn)備什么材料?
郭老師接,當(dāng)時(shí)申報(bào)教育費(fèi)附加沒有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,現(xiàn)在退回來了,怎么做賬,沒有計(jì)提過稅金及附加
老板的房屋用于公司無償使用,公司只要交水電費(fèi)就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務(wù)處理嗎