需要識(shí)別錯(cuò)誤的性質(zhì)和金額。確認(rèn)上年度錯(cuò)誤地借記了“固定資產(chǎn)-物品”的具體金額。 使用追溯調(diào)整法,將錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)科目調(diào)整為正確的會(huì)計(jì)科目。追溯調(diào)整法需要將錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)科目調(diào)整為正確的會(huì)計(jì)科目,并調(diào)整相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄和財(cái)務(wù)報(bào)表。這意味著需要制作一張調(diào)整憑證,以借記“固定資產(chǎn)-物品”(金額為錯(cuò)誤借記的金額,以紅字或負(fù)數(shù)表示)并貸記“累計(jì)折舊-物品”(同樣金額為錯(cuò)誤借記的金額)。 調(diào)整完成后,需要確保財(cái)務(wù)報(bào)表(如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表)中的相關(guān)項(xiàng)目得到正確反映。特別是資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊項(xiàng)目,以及利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用項(xiàng)目,都需要根據(jù)調(diào)整憑證進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
老師,請(qǐng)問(wèn)課本上提折舊的時(shí)候,報(bào)表項(xiàng)目用,借累計(jì)折舊,貸 管理費(fèi)用,老師講課講的是,借固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊 貸 管理費(fèi)用,那考試的時(shí)候到底是用累計(jì)折舊還是用固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊???
請(qǐng)問(wèn),固定資產(chǎn)折舊寫錯(cuò)分錄了,跨年怎么調(diào)整?之前把分錄寫錯(cuò):借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸:低值易耗品,第二個(gè)錯(cuò)誤分錄是,借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) ,這種一次性加速折舊是錯(cuò)誤的,這是19年的分錄做錯(cuò)了,不用做匯算調(diào)整,怎么調(diào)分錄?或者說(shuō)這分錄對(duì)的嗎?
老師,2022年的固定資產(chǎn)折舊用錯(cuò)科目,我錄成了借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用商品和服務(wù)支出 ,應(yīng)該用業(yè)余活動(dòng)費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。貸固定資產(chǎn)累計(jì)折舊,今年要怎么調(diào)整
2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了,做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi),借累計(jì)折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計(jì)提分錄,管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊,然后是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益這樣對(duì)嗎
2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了,做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi),借累計(jì)折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計(jì)提分錄,管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊,然后是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益, 2022年匯算清繳要怎么調(diào)整
開票總數(shù)對(duì),單價(jià)對(duì),但數(shù)量出來(lái)堆小數(shù)點(diǎn),可以開票嗎
你好老師,如果我們是一家小規(guī)模公司,可以享受醫(yī)療服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠,但我們是無(wú)票銷售,請(qǐng)問(wèn)填在報(bào)表哪一行
老師,請(qǐng)問(wèn)服裝品牌代理企業(yè),在商場(chǎng)有多家直營(yíng)店面,如何進(jìn)行應(yīng)收賬款對(duì)賬及結(jié)算?當(dāng)商場(chǎng)有促銷打折活動(dòng)時(shí)費(fèi)用怎么結(jié)算?
我想問(wèn)下,我的用戶名是山東企業(yè)開辦一窗通服務(wù)平臺(tái),我可以注冊(cè)或者注銷海南的公司嗎?北方的用戶號(hào)可以注冊(cè)外地公司嗎
老師,這怎么開岀1%租賃表?
老師,小規(guī)模納稅人開房屋租賃是5%吧
老師,電腦需要重新做系統(tǒng),申報(bào)的個(gè)稅怎么備份到u盤里啊
員工報(bào)銷墊付的1-3月房租3萬(wàn)元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時(shí)可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款3萬(wàn),借:管理費(fèi)用3萬(wàn),貸:預(yù)付賬款3萬(wàn)
老師,我們公司購(gòu)買一張冷藏車總價(jià)110000,首付55000,貸款55000 這個(gè)怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝