同學你好 借稅金及附加 貸應交稅費車船稅 借應交稅費車船稅 貸其他應收款720 借管理費用-車輛使用費-保險費2268.95 借其他應收款720 貸銀行存款
老師,以前賬目發(fā)現(xiàn)錯誤,借:銀行存款,貸:管理費用,請問如何調整呢
怎么查詢員工在本單位交了幾個月的社保
殘疾人保證金認定有效期從2025.01.01日起,2024年12月30日完成的稅務報到,所以2024年無需申報殘保金是吧?
老師 從其他代賬公司接手過來新公司的賬 對方只提供了科目余額表 不給8月的報表 我直接錄入期初余額以及發(fā)生額 之后怎么核對對不對呀
企業(yè)有未分配利潤,現(xiàn)在造廠房,如何把未分配利潤結轉到廠房,會計分錄如何做
上個月銀字憑證做錯,本月沖紅重做 紅沖7月憑證1號 銀行存款是貸方紅字的 更正 這個摘要怎么寫比較好
殘疾人就業(yè)保障金人數(shù)超過30的規(guī)定是什么。怎么交的
你好,計提增值稅價稅如何記賬
老師,你好!有限公司八月份開電費發(fā)票給個人的時候開成了專票,需要九月份紅沖重開么?
老師你好,注銷一般納稅人流程怎樣的?有具體的注銷流程嗎
其他應收款找誰收
同學你好 不收呀 你看最后一個分錄 抵消了哦 保險公司代國家收的