同學(xué)您好! 你好,也行的,這種情況也可以

請問老是,我們買了一臺100多萬的設(shè)備,但是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,所以抵扣不了稅,你說能不能等我們生成一般納稅人之后再讓對方開票? 款已經(jīng)對公付了
請問老師,我公司7月份的時候連續(xù)12個月開票已經(jīng)超過了500萬,但我們沒有主動申請轉(zhuǎn)為一般納稅,想等稅局那邊通知之后再轉(zhuǎn),可以嗎?我想知道的是在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前我們開票超過500萬那部分是否還可以按小規(guī)模開票,轉(zhuǎn)為一般納稅人以后會不會要求把這部分開票的補稅啊
請問老師,我們公司才建立是小規(guī)模納稅人,對方開具的專票,可以變更為一般納稅人之后再抵扣嗎,怎么處理,更節(jié)約成本呢
老師,小規(guī)模納稅人期間收到專票,不能認證抵扣,會被稅務(wù)局查嗎?后期申請為一般納稅人了,之前開的專票是不是也抵扣不了了,我們可以將之前收到的專票退回給銷售方,待我們公司申請為一般納稅人后讓銷售方重新開具,這樣可以嗎?銷售方會愿意給我們重新開專票嗎?
請問老師:比如我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,然后現(xiàn)在支付了一筆款,對方是一般納稅人,現(xiàn)在不著急拿成本票,等我們公司轉(zhuǎn)為一般納稅人了,再叫對方開具專票??梢赃@樣操作嗎?
食堂費用,一部分公司出一部分員工出但是員工承擔(dān)的我們已經(jīng)從工資扣除在發(fā)放但是之前又計入到其他應(yīng)收款里面去怎么把這個其他應(yīng)收款沖消掉并且計入到其他應(yīng)付款(不知道要不要計入)之前支付給食堂費用借:管理費用-職工福利貸其他應(yīng)收款銀行存款但是這個其他應(yīng)收款我們是已經(jīng)從工資里面扣了
你好,請教一個問題我在社保費管理系統(tǒng)里面有找到職工參保信息,但是日常申保里面沒有記錄要怎么處理?怎么做社保申報,怎么繳納社保?
小額納稅人公司(城信信息)跟A公司簽了50萬的合同,1個點的普票;我能拿城信信息跟一般納稅人公司(巨天科技)簽個背靠背的合同,巨天科技不開票給城信信息,我把跟A公司轉(zhuǎn)到城信信息的50萬,直接轉(zhuǎn)到巨天科技嗎?
老師,我想問一下發(fā)生在國外的業(yè)務(wù)收的款100萬是屬于免稅的嗎?
老師您好,一個表格打亂了數(shù)據(jù),我要是想在另外一個表格找數(shù)據(jù)建議哪個函數(shù)?沒有唯一性
老師,我們是新成立的商貿(mào)公司,本月要開出去400萬的材料設(shè)備發(fā)票,但是本月無法取得對應(yīng)的進項發(fā)票,本月形成的增值稅,能否在真正取得進項發(fā)票的時候申請退稅呢?
老師你好,實繳不能從一般戶走嘛
老師,這道題答案怎么選 答案是 1,看不懂老師早上好,請問殘疾人保障金,統(tǒng)計的是應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資?
老師早上好(稅一、稅二) 我有個問題,就是“出租車公司向使用本公司自有出租車司機收取的管理費用按陸路運輸服務(wù)”,這個是說司機是跟出租車公司簽勞動合同,比如一個月跑出租不管跑的營業(yè)額有多少,司機都要給固定的錢也就是這里的“管理費”給出租車公司,所以按交通運輸來收增值稅,是這樣理解嗎?然后司機拿剩余的營業(yè)額是按照工資去交個稅嗎?重點我想知道司機拿剩余的錢是按什么去交稅,交什么稅。謝謝
營業(yè)費用是不是指的銷管財
那請問我現(xiàn)在的賬務(wù)處理和3個月后取得專票后的賬務(wù)處理應(yīng)該是怎么樣呢,比如快遞費,我現(xiàn)在做:借:管理費用-快遞費1130 貸:銀行存款 1130,取得專票后紅沖這筆分錄,再做借:管理費用-快遞費1000 應(yīng)交稅費-進項130,貸:銀行存款 1130這樣對嗎
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
是不是還有一種方法,前面的憑證不動,后面取得專票后,直接稅額部分做賬,借:管理費用-130,借:應(yīng)交稅費-進項130,是否這兩種方法都可以呢
這兩種方法在處理增值稅專用發(fā)票方面確實存在。前一種方法涉及對原憑證的修改,包括成本和稅金的調(diào)整;后一種方法則是在取得專票后,僅對稅額部分進行會計處理,不影響原憑證。兩種方法各有利弊,選擇哪種取決于企業(yè)的會計政策、處理習(xí)慣以及稅務(wù)要求。
哪種方法您覺得更妥當(dāng)呢
同學(xué)您好,后一種更直接簡便
謝謝老師!
不客氣,有空給五星好評。