同學(xué)您好! 支付與折舊不是同比例的,一般按直線法折舊的, 同學(xué)您好,折舊 參考文件第六十條:除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,固定資產(chǎn)計算折舊的最低年限如下: 1、房屋、建筑物,為20年;? 2、飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產(chǎn)設(shè)備,為10年;? 3、 與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具、工具、家具等,為5年; 4、飛機、火車、輪船以外的運輸工具,為4年; 5、電子設(shè)備,為3年。 年折舊率 = (1 - 預(yù)計凈殘值率)÷ 預(yù)計使用壽命(年)× 100% 月折舊額 = 固定資產(chǎn)原價× 年折舊率 ÷ 12
老師,我們3月份買了一個儀器6.8萬,3月份付了3萬,剩余的尾款在10付3.8萬,收到發(fā)票是11月,但是之前在3月份的時候也沒有做固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在這個該怎么處理才好,需要在這個月補前面月份的折舊嗎
我公司拆除了一個固定資產(chǎn)原值460370元,這個資產(chǎn)未提足折舊,凈值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分錄:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款2023年1月份才能取得3000元殘值清理收入,就是12月份我只付了拆除費用2萬,準(zhǔn)備23年1月收到殘值費后一并做清理,那我12月份2萬元怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,1月份收到3千元的殘值費,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?具體的分錄,謝謝!
我公司拆除了一個固定資產(chǎn)原值460370元,這個資產(chǎn)未提足折舊,凈值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分錄:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款2023年1月份才能取得3000元殘值清理收入,就是12月份我只付了拆除費用2萬,準(zhǔn)備23年1月收到殘值費后一并做清理,那我12月份的2萬元在1月份怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理?1月份收到3千元的殘值費,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?具體的分錄,謝謝!
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項,發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提?因為我認(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計,在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧?
老師,中午好??!請教一個問題。 公司1月份買了一批設(shè)備車46萬(10臺),約定分期付款,隨后車到庫,未付款,按照暫估入的賬。 本月付了10臺車的首付款,付了12萬,這個賬務(wù)怎么做? 我的思路是:先沖紅暫估的46萬,然后根據(jù)發(fā)票入賬,那剩下的28萬繼續(xù)暫估么? 2月份開始對這一批設(shè)備有折舊,沖紅的話,得影響折舊? 不知道怎么處理了
工會經(jīng)費這個費用計提可以抵扣費用嗎?需要有關(guān)的費用發(fā)票報銷單嗎?
有1000是投資款沒有備注投資款,現(xiàn)在需要把錢轉(zhuǎn)出來重新轉(zhuǎn)進(jìn)去嗎?
請問那個經(jīng)營報表是什么
老師,請問財務(wù)上“過單”是什么
老師 你好 如果新建一個賬套沒有實收資本是不是實收資本欄就填0啊
企業(yè)的經(jīng)營流水怎么查
老師你好,我公司是貿(mào)易企業(yè),主營五金鋼材批發(fā),有時候客戶退回來的不良品,還有一些散料沒辦法銷售給客戶的,這些不良品統(tǒng)稱廢料,有其他人來回收,回收的這種情況,我們該怎么開發(fā)票給他,發(fā)票里的“項目名稱”該怎么操作比較合理
老師請問我司是被投資公司,需要給投資公司分紅50w。本間贏利70w已經(jīng)繳納所得稅。我看居民企業(yè)之間分紅不需要繳納企業(yè)所得稅。那是我們分出去的50萬是不用繳納企業(yè)所得稅嗎
請問租房的時候土地稅咋弄的
你好 老師 我們今天收到了一個貸款 代替別的人收的 備注的是某個公司的法人貸款 我們要是轉(zhuǎn)回去是轉(zhuǎn)到公司賬號 還是這個備注的法人賬號
在1月份購進(jìn)了,不管貨款有沒有支付完,在2月開始折舊了,這樣對吧
學(xué)員您好,是的,對的
謝謝老師的解答
不客氣,有空給五星好評。