你好!你是出售啊。出售不是租賃了
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,12月底有幾臺庫存車到了上戶最后期限了,公司將這幾臺車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機動車專用發(fā)票,沒有資金往來,可能以后會以二手車的方式賣出去,我做的賬是借固定資產(chǎn)、進項稅額,貸庫存商品、銷項稅額,這樣就造成申報12月稅的時候,增值稅申報表上的收入額和企業(yè)所得稅申報表上的收入額不一致,這樣會不會有什么風(fēng)險,我應(yīng)該怎樣解決呢?
請問老師,我們老板名下有公司,有個體戶,現(xiàn)想把名下的挖掘機賣給公司,但是稅局規(guī)定法人不可以代開二手機械發(fā)票,如果以個體戶名義把機械租賃給公司這樣可以嗎?
公司A從事機械租賃業(yè)務(wù),購買固定資產(chǎn)-機械設(shè)備,是股東用轉(zhuǎn)走的公戶賬款支付的,現(xiàn)在還掛在A公司其他應(yīng)收款里70多萬,這個二手機械設(shè)備在購買的時候沒有發(fā)票,且簽訂的購買合同是以股東另外一個公司B名義和賣方簽訂的(因為現(xiàn)在基本對外租賃業(yè)務(wù)簽訂合同都是用公司B和租賃方簽訂的合同,如果B公司設(shè)備不夠了。就直接用A公司的設(shè)備以B公司的名義對外租賃) 現(xiàn)咨詢,1,現(xiàn)在這個機械設(shè)備,怎么在A公司入賬? 2,A公司是小規(guī)模納稅人,今年3月成立,股東的70多萬應(yīng)收,需要在今年12月抹平嗎?如果需要,應(yīng)該用什么方法? 謝謝老師們幫看看
19:46<問答詳情好,我想請問一下,就是報銷的員工提供給我的微信支付憑證上面的客戶名城跟他的發(fā)票有一點不一致怎么辦?不過的確是微信支付上的銷售方給的娜娜呢52023-05-0519:38發(fā)布37次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,支付的是一個整數(shù)的話,你做庫存現(xiàn)金吧別讓他出現(xiàn)這個微信支付的2023-05-0519:39你好,但是我們是民間非營利組織,也沒有庫存現(xiàn)金,支付的不是個整數(shù)也,這個怎么辦呢?是給了一些定額發(fā)票,微信支付的客戶名稱跟客戶給的定額發(fā)票上面的章不一樣有點出入?娜娜呢52023-05-0519:42發(fā)布56次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,那你別用這個微信支付的做原始憑證正常讓他寫一個報銷單,實際有業(yè)務(wù)的拿著這個發(fā)票直接報銷給個人。2023-05-0519:43齊紅(答疑老師)如果你有微信支付的證明,這種有風(fēng)險!一看就是虛開發(fā)票。追問那老師,比如哈他所微信支付的金額12.5,他定額發(fā)票是整數(shù)15元,那報銷單可以寫12.5嗎?后面跟著這些發(fā)票?是否有風(fēng)險呢?
我想請問一下,就是報銷的員工提供給我的微信支付憑證上面的客戶名城跟他的發(fā)票有一點不一致怎么辦?不過的確是微信支付上的銷售方給的娜娜呢52023-05-0519:38發(fā)布37次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,支付的是一個整數(shù)的話,你做庫存現(xiàn)金吧別讓他出現(xiàn)這個微信支付的2023-05-0519:39你好,但是我們是民間非營利組織,也沒有庫存現(xiàn)金,支付的不是個整數(shù)也,這個怎么辦呢?是給了一些定額發(fā)票,微信支付的客戶名稱跟客戶給的定額發(fā)票上面的章不一樣有點出入?娜娜呢52023-05-0519:42發(fā)布56次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,那你別用這個微信支付的做原始憑證正常讓他寫一個報銷單,實際有業(yè)務(wù)的拿著這個發(fā)票直接報銷給個人。2023-05-0519:43齊紅(答疑老師)如果你有微信支付的證明,這種有風(fēng)險!一看就是虛開發(fā)票。問追問那比如報銷單金額12.5,定額發(fā)票15元,這種可以嗎?是否有風(fēng)險呢?
老師,子公司調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,我在合并報表時應(yīng)該怎么做呀
請教老師,對方開過來一張專票,我在系統(tǒng)里面查不到這張發(fā)票是什么原因呀
領(lǐng)取失業(yè)金的流程,詳細(xì),要詳細(xì),社保停交時理由是,河南周口市的
我剛轉(zhuǎn)完的營業(yè)執(zhí)照地址稅務(wù)上提示我稅收違法行為是因為什么原因,有什么解決辦法
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老師,我們跟B公司有交易往來,我們應(yīng)付他5萬,可以付10萬承兌給他,讓他將剩余的5萬對公轉(zhuǎn)賬給我們嗎?
什么情況下開技術(shù)服務(wù)6%
請問老師 小規(guī)模未達起征點,進行無票收入申報增值稅:填在10行(小微企業(yè)免稅銷售額)15000元進行申報。后期開票后申報也填在10行(小微企業(yè)免稅銷售額)—15000元進行沖減申報,對嗎? 沖減申報時系統(tǒng)申報還是大廳申報?要提供什么資料?跨年度有沒有影響?
我公司只能開租賃發(fā)票 這個怎么處理
你好,你以前這些固定資產(chǎn)有發(fā)票進來嗎?