你好,只要你職工同意就行。
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
老師,我們公司已經(jīng)注銷了,注銷前收了筆款沒開票,這種該怎么處理呢,客戶要票,或者讓我們從原賬戶退款
其他綜合收益包括哪些是什么會(huì)計(jì)科目請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,請問一下,出口退稅是在哪個(gè)月申報(bào)退稅?出口當(dāng)月確認(rèn)收入,次月申報(bào)嗎?
報(bào)銷時(shí) 金額 小數(shù)點(diǎn)可以四舍五入嗎?
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個(gè)季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時(shí)候資產(chǎn)總額自動(dòng)出來、從業(yè)人數(shù)也是自動(dòng)出來,是不是不要管他,這個(gè)是怎么計(jì)算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個(gè)公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
如果職工自己出錢的話怎么做賬呢?
你好,比如個(gè)人部分是100,企業(yè)的部分也是100。他的工資是3000,實(shí)際發(fā)到手的工資是2800。那你借管理費(fèi)用公積金貸應(yīng)付職工薪酬公積金100,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資2900。
那公司其實(shí)實(shí)際沒有支付也能抵稅嗎?
對的是的,都是從他工資里出的。
比如,員工工資3000元一個(gè)月,公積金繳納(200元公司個(gè)人部分都由員工自己承擔(dān))計(jì)提工資時(shí):借管理費(fèi)用-工資3000元,貸應(yīng)付職工薪酬-工資3000元;計(jì)提公積金:借管理費(fèi)費(fèi)用-公積金100,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金100;支付公積金:借:應(yīng)付職工薪酬-公積金100,應(yīng)付職工薪酬-工資100,貸:銀行存款200;支付工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資2900,借代扣代繳公積金100,銀行存款2800。這樣對嗎?
計(jì)提工資按照2900來計(jì)提的
為什么計(jì)提工資要按2900?員工工資是3000,公積金200元都是由員工自己承擔(dān),計(jì)提工資不應(yīng)該還是按照3000計(jì)提?
拿出100來做企業(yè)的,負(fù)擔(dān)的管理費(fèi)用,公積金,不是嗎?
那就是相當(dāng)于公司只能抵扣3000元作為成本,不能按3100對吧
是的對的,是這個(gè)意思