同學,你好 有退稅的,可能是之前有納稅過的
老師,預繳22年一季度所得稅,我已經(jīng)填報了匯算清繳得情況下,為什么彌補以前年度虧損這一欄只有21年以前得虧損數(shù)額,而沒有21年得數(shù)據(jù)呀? 我沒申報匯算清繳得時候,這一欄數(shù)據(jù)是0,也就是21年之前得數(shù)據(jù)也沒有。 這是什么情況呢
由于二三年第一季度所得稅申報之前還沒有完成二二年的匯算清繳,彌補虧損沒有帶出來數(shù)據(jù),所以第一季度交了所得稅,但是第二季度前做了匯算清繳肯定會有彌補虧損,形成負利潤,會形成退稅嗎?如果不想退稅怎么辦
老師我想問一下,我們以前年度是有虧損的,今年第一季度的時候,還沒有匯算清繳,所以第一季度,我交了所得稅,這個季度沒交,第一季度的稅年底不想退,請問我到年底該咋辦呢呢
所得稅匯算清繳,彌補虧損明細表,之前年度都沒有負數(shù)。這個負數(shù)指的是每一年經(jīng)過匯算清繳后的所得額。都是單獨一年的,不會累計。沒有負數(shù),意味著今年繳稅了,假設不涉及調(diào)增調(diào)減,也不能彌補虧損,就不會退稅。跟利潤分配-未分配利潤負數(shù)無關。 以上理解對嗎
請問一下,為什么一樣的兩家公司,所得稅年度匯算清繳都是負數(shù),一家有退稅一家沒有呢?這個和以前年度虧損有關嗎
老師您好,經(jīng)濟訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場購買雞蛋再銷售出去,對方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進項免稅可以抵扣嗎,應該怎么處理
請問一下 現(xiàn)在報稅是不是最基本的要求是達到稅負率,然后像庫存呀?其他應收應付的,這些指標 也會被比對?還是說有任務了才會被比對?
老師。購買購物卡。發(fā)票這些項目開具哪個入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務,一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
是和前期的預繳有關是嗎
同學,你好 嗯呢,是的