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母公司24年1月購進設備,成本2萬元,1月賣給控股子公司3萬元,子公司賬上做固定資產(chǎn),攤銷5年,每月折舊500元。24年3月要做合并財務報表,那這筆交易內(nèi)部抵消分錄怎么寫呢?謝謝老師

2024-03-29 08:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-29 08:49

1.母公司賣出設備的分錄(假設不考慮增值稅等稅費): 借:子公司的應付款項 30,000元 貸:固定資產(chǎn)(或相應科目) 20,000元 貸:利潤或收入 10,000元 1.子公司購入設備的分錄: 借:固定資產(chǎn) 30,000元 貸:應付母公司的款項 30,000元 進行合并財務報表的內(nèi)部抵消處理: 內(nèi)部抵消分錄 1.抵消母公司的銷售收入和子公司的采購成本: 借:子公司的固定資產(chǎn)(或相應科目) 10,000元(這是母公司的銷售收入,也是子公司的采購成本差額) 貸:母公司的利潤或收入 10,000元 這個分錄的目的是消除母公司的銷售收入和子公司的采購成本,因為它們屬于集團內(nèi)部的交易,不應計入合并報表的總收入和總成本。 1.調(diào)整子公司的固定資產(chǎn)價值:由于子公司的固定資產(chǎn)原價是按照30,000元入賬的,而實際上在合并報表的視角中,這個設備的價值應該只有20,000元(母公司的原始成本)。因此,需要調(diào)整子公司的固定資產(chǎn)價值。 借:累計折舊(或相應科目) 1,000元(這是子公司從購買到合并報表編制日已經(jīng)計提的折舊,3個月 × 每月500元) 貸:子公司的固定資產(chǎn)(或相應科目) 1,000元 這個分錄的目的是將子公司的固定資產(chǎn)價值從30,000元調(diào)整到合并報表中的29,000元。

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1.母公司賣出設備的分錄(假設不考慮增值稅等稅費): 借:子公司的應付款項 30,000元 貸:固定資產(chǎn)(或相應科目) 20,000元 貸:利潤或收入 10,000元 1.子公司購入設備的分錄: 借:固定資產(chǎn) 30,000元 貸:應付母公司的款項 30,000元 進行合并財務報表的內(nèi)部抵消處理: 內(nèi)部抵消分錄 1.抵消母公司的銷售收入和子公司的采購成本: 借:子公司的固定資產(chǎn)(或相應科目) 10,000元(這是母公司的銷售收入,也是子公司的采購成本差額) 貸:母公司的利潤或收入 10,000元 這個分錄的目的是消除母公司的銷售收入和子公司的采購成本,因為它們屬于集團內(nèi)部的交易,不應計入合并報表的總收入和總成本。 1.調(diào)整子公司的固定資產(chǎn)價值:由于子公司的固定資產(chǎn)原價是按照30,000元入賬的,而實際上在合并報表的視角中,這個設備的價值應該只有20,000元(母公司的原始成本)。因此,需要調(diào)整子公司的固定資產(chǎn)價值。 借:累計折舊(或相應科目) 1,000元(這是子公司從購買到合并報表編制日已經(jīng)計提的折舊,3個月 × 每月500元) 貸:子公司的固定資產(chǎn)(或相應科目) 1,000元 這個分錄的目的是將子公司的固定資產(chǎn)價值從30,000元調(diào)整到合并報表中的29,000元。
2024-03-29
同學你好,正在為你解答中
2024-03-29
借,股本3000 資本公積3000 盈余公積1500 未分配利潤500 貸,長期股權(quán)投資6400 少數(shù)股東權(quán)益1600 借,資本公積1600 貸,盈余公積1200 未分配利潤400
2022-06-28
您好,合并報表賬上沒有分錄的,是表上抵銷,借:實收資本/資本公積 代:長期股權(quán)投資
2024-03-30
借,營業(yè)收入100萬 貸,營業(yè)成本100萬 借,固定資產(chǎn)25 貸,管理費用25
2021-05-26
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