你好,把不屬于匯算清繳年度攤銷的部分調(diào)減出來(lái),希望可以幫助你,謝謝
老師你好 公司接了一個(gè)項(xiàng)目(項(xiàng)目期限2年) 項(xiàng)目所有支出掛到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了 后續(xù)仍然會(huì)繼續(xù)支出 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的金額也會(huì)隨之增長(zhǎng) 這種賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師,20年12月,將一筆應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用科目的,計(jì)入到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,21年也一直沒(méi)有攤銷,想在年底調(diào)整過(guò)來(lái),該怎么調(diào)整?
老師,20年12月,將一筆應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用科目的,計(jì)入到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,21年也一直沒(méi)有攤銷,想在年底調(diào)整過(guò)來(lái),該怎么調(diào)整?
老師企業(yè)所得稅匯算清繳中的這個(gè)表沒(méi)有項(xiàng)目成本和應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用怎么填呢
老師,請(qǐng)教一下,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有待攤費(fèi)用科目,預(yù)付的3個(gè)月房租,也不能記在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,直接記入管理費(fèi)用,那當(dāng)期的管理費(fèi)用就比較大。那應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,供應(yīng)商發(fā)票金額開多超過(guò)付款的金額了,按照發(fā)票的金額入賬還是付款金額入賬呢
老師 第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有誤,我更正了,但是企業(yè)所得稅報(bào)表沒(méi)法更正怎么辦啊。
這個(gè)采購(gòu)優(yōu)惠30怎么下賬,采購(gòu)單價(jià)47.5元,進(jìn)銷存收發(fā)明細(xì)里面、采購(gòu)單價(jià)就是47.5元
老師,自己賣機(jī)器給公司,個(gè)稅什么時(shí)候交
老師,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表中的本期收入金額,是7-9月的營(yíng)業(yè)收入對(duì)吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務(wù)局這是給我自動(dòng)申報(bào)了嗎
預(yù)收對(duì)方100萬(wàn),未發(fā)生業(yè)務(wù),對(duì)方注銷公司,退款無(wú)法退回對(duì)方帳,怎么辦?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師,麻煩問(wèn)一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
應(yīng)該掛長(zhǎng)期待攤的,掛到了職工福利費(fèi),只是福利費(fèi)調(diào)減,還是福利費(fèi)調(diào)減,長(zhǎng)期待攤原值調(diào)增
你好,本應(yīng)該掛長(zhǎng)期待攤,掛到了職工福利費(fèi),那就是職工福利費(fèi)在匯算清繳年度多計(jì)入了,直接調(diào)減福得費(fèi),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用調(diào)增福利費(fèi)調(diào)減的部分,希望可以幫助你,謝謝
賬面上這一筆怎么調(diào)
你好,賬上作如下調(diào)整,比如本應(yīng)該掛長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的是10,而錯(cuò)掛至福利費(fèi)用10,本期福利費(fèi)可扣6,余4需要調(diào)減 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 4 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) -4 希望可以幫助你,謝謝
是掛錯(cuò)減去本期發(fā)生額,剩余入賬么
你好,是的,就是這個(gè)意思,本期本來(lái)就需要攤銷的不用調(diào),希望可以幫助你,謝謝