這么做賬? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師,我們銀行的手續(xù)費(fèi)一直沒(méi)有讓銀行開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在要求銀行開(kāi)了發(fā)票,我的賬怎么做呢?之前是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)100 貸:銀行存款100,開(kāi)發(fā)票的話,會(huì)有5.6的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)是不是要沖財(cái)務(wù)費(fèi)用的?怎么做賬呢
銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,年末一起給開(kāi)了張專(zhuān)用發(fā)票,之前每月已經(jīng)入過(guò)手續(xù)費(fèi)了,我現(xiàn)在不想抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,可以,直接在勾選認(rèn)證時(shí)直接選不抵扣么?賬面不做處理。
老師,以前銀行手續(xù)費(fèi)之前每月都是直接在卡公司賬戶(hù)扣的,銀行賬做的就是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款。現(xiàn)在我們把銀行手續(xù)費(fèi)開(kāi)了專(zhuān)票,這個(gè)專(zhuān)票的憑證怎么編制呢
銀行手續(xù)費(fèi)一直都是未取得發(fā)票即入賬財(cái)務(wù)費(fèi)用,適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司成立于2017年,每個(gè)月發(fā)生的銀行手續(xù)費(fèi)用都不高大概就幾元!賬務(wù)應(yīng)當(dāng)怎么處理!取得部分發(fā)票又該怎么處理!
老師,銀行手續(xù)費(fèi)在沒(méi)有取得發(fā)票時(shí)就確認(rèn)為財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬了,季度末,一次取得發(fā)票,這個(gè)附件怎么處理,還是要調(diào)整之前的賬務(wù)處理呢?
您好,財(cái)務(wù)裝訂納稅申報(bào)資料時(shí),每個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)表,需要裝訂在里面嗎?
想請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于副食品出口退稅 對(duì)這一類(lèi)產(chǎn)品核查很?chē)?yán)嗎?主要是查哪些類(lèi)情況? 我公司出口了一批副食品產(chǎn)品,在退稅時(shí)稅務(wù)局表示要核查上游 的上游。就是產(chǎn)品的第一手貨源方?這一拖就是好幾個(gè)月了,毫無(wú)進(jìn)展
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)污水費(fèi)椒計(jì)入什么費(fèi)用,是直接跟水費(fèi)計(jì)入在一起嗎
老師您好,咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,我公司進(jìn)口一批貨物,報(bào)關(guān)單價(jià)數(shù)量金額已定,在海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)候海關(guān)把價(jià)格提高了,導(dǎo)致貨物成本提高,與應(yīng)付國(guó)外客戶(hù)的金額不符,差額記到哪里
增值稅申報(bào)表上,期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),這個(gè)是取得哪個(gè)數(shù)據(jù)呢
政府付給企業(yè)采購(gòu)款,企業(yè)從公司采購(gòu)蔬菜給政府,收到公司的采購(gòu)發(fā)票并支付給公司采購(gòu)款。企業(yè)角度,這些怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人和一般納稅人交的所得稅各交百分之多少,例如應(yīng)納所得額都是450萬(wàn)
公司發(fā)快遞的發(fā)票專(zhuān)票可以抵扣嗎?應(yīng)該是可以的吧和業(yè)務(wù)相關(guān)的是不是都可以
出口企業(yè)增值稅稅負(fù)怎么計(jì)算?
老師你好,開(kāi)發(fā)票時(shí),有“勞務(wù)服務(wù)”這個(gè)稅目嗎?
這筆憑證只沖減進(jìn)項(xiàng)稅額部分就行了是吧。后面附這張發(fā)票
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,這么做就成了
其他剩下的財(cái)務(wù)費(fèi)用。到匯算時(shí)還沒(méi)有取得發(fā)票的,納稅調(diào)增?
只要是沒(méi)有取得發(fā)票的財(cái)務(wù)費(fèi)用需要納稅調(diào)整