蔬菜的名字是否可以按照你實際名稱填寫,然后開票?
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務(wù)”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務(wù)”沒有“建筑服務(wù)”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應稅勞務(wù)名稱、服務(wù)名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規(guī)嗎?
老師,開發(fā)票我的理解是根據(jù)合同發(fā)生的實際內(nèi)容去開具,然后要符合公司的營業(yè)執(zhí)照項目。稅控盤里面找到大類下面,如果有小類明細名稱就直接選,如果沒有就在下面開增加實際要開的內(nèi)容名稱,是這樣嗎?
老師,開售出設(shè)備的增值稅專用發(fā)票。貨物名稱一定要和買入設(shè)備時的發(fā)票一模一樣嗎?如果只是大類一樣,后面的明細用簡稱,可以嗎? 例如: 買入設(shè)備時,發(fā)票是*計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*TL-LINK .....光纖收發(fā)器(單只裝) 賣出設(shè)備時,發(fā)票可以只顯示*計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*光纖收發(fā)器,可以嗎? 可以寫成
老師:請問稅務(wù)局代開的專票上商品名前面沒有大類名稱,直接是搬家費,這種票可以嗎?正常應該是生活服務(wù)*搬家費
老師 供應商給我公司加工,對方提供加工也有提供貨料,請問開票可以開*金屬制品*五金加工嗎?就是大類是貨物,大類后面開的是貨物名稱加工
老師最后一個問題了: 2025年6月6日出售一批原材料,售價為10000元,增值稅額為1300元,錢已繳存銀行。這題出售不是貸方:借:銀行存款:貸:其他業(yè)務(wù)收入么,應交稅費~應交增值稅(銷項) 如果這題計提印花稅也是屬于購銷合同,從其他業(yè)務(wù)收入這個數(shù)字計提么,我感覺好像要吧,也是計蒙了想問下對不對
有老師做過嗎,承包天貓超市快遞的,做快遞的,做天貓超市的快遞承包的,橫峰縣西好家供應鏈管理有限公司,這個公司是屬于公司嗎,因為我查了營業(yè)執(zhí)照上寫了,自然人獨資,但是公司名稱又是有限公司,這個公司那交的是個人所得稅還是企業(yè)所得稅呀,一般這個公司一個股東的,是不是不好呀,是不是股東一般要2個以上的才好呀,能幫忙分析下嗎,這是我朋友的公司,是做菜鳥的,天貓超市的快遞是我朋友承包過來的,承包了一個縣城的,說稅交多了,她們是公司不開票給他們的,針對這個行業(yè)交稅有辦法可以少交稅嗎
電商按照訂單金額納稅還是按照實際到賬納稅
老師,你好 購買固定資產(chǎn)未取得專票時,按65/1.13入賬,待其他應付款65/1.13 取得發(fā)票時,直接計借,應交稅費應交增值稅進項稅65/1.13*0.13 待,其他應付款65/1.13*0.13 可以嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序?如:報關(guān)單結(jié)關(guān)后開具發(fā)票,憑相應的備案單證退稅,其中收匯對開票有什么影響?
購銷合同附在憑證里?還是單獨存放?印花稅,是購進+銷售為計稅依據(jù)嗎,不含稅金額還含稅金額
老師我想問下:2025年7月6日支付銷售運輸費收到一張專用發(fā)票,發(fā)票顯示金額為500元,稅額為30元,款項用現(xiàn)金支付。這題計提印花稅我要不要算進去,但是我之前記得這個運輸費好像又不算,幫我解答一下
出口企業(yè),沒有收匯可以退稅嗎?
購買的活牛,供應商開了9%的普通發(fā)票,不是免稅的,這個發(fā)票可以用么
二手車開票是幾個點的啊
是的,是這個意思
好是的按實際名稱自己填寫就行。
我們開*蔬菜*菜餅,就是這個菜餅我們可以在機器上修改嗎
是的可以? 按實際名填寫對的? 可以?
那稅率也是1%嗎
銷售蔬菜是免稅的,稅率選擇免稅。