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Q

老師,請問一下公司采購商品已經(jīng)到了,也已經(jīng)付款了,但是發(fā)票下月初才開過來這種情況怎么做賬??

2024-03-27 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-27 16:47

可以先暫估入賬。借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款暫估 等發(fā)票到了以后沖銷暫估的會計分錄,再按照發(fā)票做賬

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快賬用戶2094 追問 2024-03-27 16:49

但是我已經(jīng)做賬了,也確認(rèn)一定能夠收到票,我們是小規(guī)模,可不可以,借:庫存商品貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-03-27 16:49

也可以這么做,拿到發(fā)票以后再付在后面

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快賬用戶2094 追問 2024-03-27 16:49

然后收到票附在這個月做賬的原始憑證后面

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齊紅老師 解答 2024-03-27 16:50

沒問題,你這么做也可以的

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快賬用戶2094 追問 2024-03-27 16:50

像這種三月開的票,我放到一月的憑證里面可以的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 16:51

可以,只要是不跨年的就成

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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