您好 當(dāng)月開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月又全額沖紅了,這樣的發(fā)票不需要記賬
當(dāng)月開(kāi)出紅沖發(fā)票,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)需要認(rèn)證超出紅沖金額的發(fā)票,還是銷項(xiàng)開(kāi)出超過(guò)紅沖金額的發(fā)票?
全電發(fā)票問(wèn)題:當(dāng)月開(kāi)具藍(lán)字,對(duì)方未確認(rèn)抵扣,我當(dāng)月又全額沖紅了該藍(lán)字,這樣原藍(lán)字發(fā)票和沖紅發(fā)票需要記賬嗎?
工程發(fā)票是開(kāi)全電發(fā)票,當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票,當(dāng)月紅沖了,需要入賬嗎?需要做一個(gè)收入又沖回去嗎?
當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)的全電發(fā)票,紅沖了,又開(kāi)具了正確的,之前錯(cuò)誤的那兩張發(fā)票還需要做賬嗎?
老師,當(dāng)月開(kāi)出,當(dāng)月又紅沖了的全電發(fā)票,還要打印出來(lái)嗎?
老師,公司是一般納稅人,給客戶開(kāi)了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購(gòu)入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過(guò)以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開(kāi)一張普票,差額征稅差額開(kāi)票 差額征稅全額開(kāi)票外,還有其他開(kāi)票方式?jīng)]有,差額的兩種開(kāi)票方式是不是能開(kāi)普票也能開(kāi)專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來(lái)區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒(méi)有具體分開(kāi)做賬,也沒(méi)做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開(kāi)給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開(kāi)的酒類,對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
好的,謝謝老師
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