借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
上個(gè)月開票的已經(jīng)到帳了,這個(gè)月要紅沖,說(shuō)沒打印好,要重新開過一張發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)月怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問下,上個(gè)月開的發(fā)票已確認(rèn)收入,下月沖紅上個(gè)月的發(fā)票,然后重開的金額不一樣,請(qǐng)問怎么做這分錄?
老師 請(qǐng)教下 上個(gè)月給客服開的發(fā)票開錯(cuò)了 這個(gè)月把上個(gè)月 發(fā)票沖紅 開了負(fù)數(shù)發(fā)票 然后又開了個(gè)正數(shù)發(fā)票 怎么做分錄 雖然不影響稅額 但不知道 怎么做分錄 一負(fù)數(shù)與一正數(shù)一樣的金額,只是規(guī)格型號(hào)開錯(cuò)了 所以沖紅重開了
老師你好!我前幾個(gè)月開的專票,這個(gè)月沖紅又重新開了,品種一樣怎么做會(huì)計(jì)分錄
當(dāng)月紅沖發(fā)票,當(dāng)月又重新開了一樣的金額發(fā)票,紅沖的發(fā)票需要做賬嗎?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問在線嗎
一切按照發(fā)票的來(lái)就可以的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。