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我在電子稅務局,可抵扣的發(fā)票中發(fā)現(xiàn)5張增值稅專票是2017年和2018年的,是公司初創(chuàng)時發(fā)生的真實業(yè)務,但沒有抵扣,發(fā)票原件也沒有;請問現(xiàn)在能抵扣嗎?要做賬的話,沖銷部分往來,并沖減未分配利潤,可以嗎?

2024-03-26 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-26 16:52

你好,是可以抵扣進項的 金額大吧有重大影響沒, 如果是以前確認了費用庫存等,只沖暫估調(diào)整,可以不調(diào)整以前年度損益,不沖減未分配利潤的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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