同學你好 這個可以的 是13%的
老師,您好,我們企業(yè)是購買禮物辦的會員,開的發(fā)票項目是其他權益性無形資產(chǎn),金額小,這個是直接計入服務費還是計入無形資產(chǎn)呢
老師,請問無形資產(chǎn)資本化的加計扣除形成可抵扣暫時性差異,那為什么計算當期所得稅時要做納稅調減呢?可抵扣暫時性差異不是當期要多交稅以后少交稅嗎?謝謝!
老師好,我想問一下我們是小規(guī)模納稅人,藥店是有限公司,現(xiàn)在把店賣給別的公司了,開增值稅專用發(fā)票…無形資產(chǎn)-其他權益性無形資產(chǎn)-轉兌費,請問是不是開1%稅率
老師好!我家藥店兌給別的藥店了,要開增值稅專用發(fā)票無形資產(chǎn)-其他權益性無形資產(chǎn)-轉兌費,請問需要交增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅還需要交啥稅用不用交個人所得稅,股息分紅
老師,我們公司有注冊商標,現(xiàn)在有收取到商標費用。我這個是開無形資產(chǎn)里的品牌授權費嗎?稅率是不是6%?還需要再另外交其他稅費嗎?
老師,企業(yè)在錄固定資產(chǎn)時,比方說一起買了10把椅子也需要一個一個錄入是嗎,一個固定資產(chǎn)一個編碼
我想咨詢一下,我這邊公司有個員工,在兩個公司有工資,我這邊的工資是扣除社保的工資,而另外一個公司的工資是社保那邊的工資,現(xiàn)在問題是這個員工準備辭職了,還有就是已經(jīng)欠員工三年的工資都沒有發(fā)放。但是個稅都申報了,在我公司這邊的工資說是勞務費,老 板說是太高,現(xiàn)在需要從工資總數(shù)里減去公司代員工支付的社保這部分,說是需要員工自己承擔,現(xiàn)在領導說看看能不能更正申報,總金額要少10萬元,讓財務想想怎么處理,問題當時沒發(fā)的工資都已經(jīng)申報個稅了,而且企業(yè)所得稅匯算清繳時也沒有調增,現(xiàn)在已經(jīng)好幾年了,最后給員工結算工資,現(xiàn)在說是重新調整工資,每月少2000元,下來整體少10萬左右,現(xiàn)在領導讓想想辦法看看怎么調整比較合適
老師,我們的品牌要接通美團,有相關這方面的經(jīng)驗嗎,還有美團小程序
稅務局提示 申報列支的2023年成本費用遠超過已經(jīng)取得的成本費用發(fā)票金額,該怎么查自己有沒有存在
你好,物業(yè)會計,老板在小作坊做了一批欄桿圍擋,但是沒有發(fā)票,找了3000塊錢的加油票,可以用嗎,能一下子入這么多油費錢嗎,入油費票是不是得有住酒店費用和過路費之類的
老師,租賃合同的印花稅稅率是多少
老師,居民企業(yè)之間借款,取得利息收入,增值稅6%,企業(yè)所得稅要交嗎,一般納稅人
老師,我們屬于商貿(mào)行業(yè),現(xiàn)在貨已發(fā)走,收入不知道是多少,怎樣做賬?
老師,新公司2025.8.5營業(yè)執(zhí)照下來,已經(jīng)稅務登記了,本月需要報個人所得稅嗎
老師?,什么票據(jù)是無條件支付的委托,什么時候又是無條件支付的承諾,我總是無法區(qū)分,會記混
老師,我們是小規(guī)模的,我們的經(jīng)營范圍是餐飲服務管理,我搜索這個品名沒有
這個應稅項目小規(guī)模政策也是1%嗎
同學你好 對的 是百分之一