增值稅稅負等于繳納的增值稅/不含稅的銷售額。
差額征稅 小規(guī)模納稅人應征增值稅不含稅銷售額的計算:應該是含稅總收入減去可扣除金額后?1.01還是直接用稅控盤里不含稅金額減去可扣除金額?前者還是后者
你好,老師! 增值稅稅負率計算公式=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負率”=當期的“應納稅額”÷當期的“應稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負率=(銷項-進項)/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務收入及其他業(yè)務收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價值變動收益等! 這樣理解對嗎?
老師,己知稅率3%,不含稅的銷售收入為100萬元。怎么樣倒算含稅成本金額
所得稅稅負率=應納所得稅額÷應納稅銷售額(應稅銷售收入),這邊的計算,銷售額是含稅還是不含稅
老師,不含稅銷售收入—不含稅銷售收入*稅負率/稅率 這個公式是不是可以推算出材料成本呢? 假如企業(yè)是一般納稅人,增值稅稅負率是5%,稅率是13%,
老師火運鐵路給的運輸單是不是就相當于發(fā)票可以入賬了
老師,出口貿易的出納,相比較其他行業(yè)的出納,還需要掌握哪些工作內容?
貨物按樣品報關出口后,客戶又購買了,這種怎么處理,能加到下次訂單的采購額里面么
老師您好!我司與客戶簽訂了10年使用期的光伏站,客戶出場地,我司出光光伏站所需設備材料安裝,使用期間我司收電費收入,使用期滿后這個光伏站歸屬客戶,我司應該怎么做賬務處理?
老師出口支付的國際貨物運輸代理費怎么做賬
股權轉上,公司實繳,19年股東變更,新股東A沒有實繳出資,現在退出,稅務局要求股東A退出部分交百分之二十分紅,請問下各位大佬如何處理?
老師好,我今年繳納殘保金中工資總額的計算,包括去年計提的尚未發(fā)放的績效嗎?
服務期間12個月的培訓費 可以攤銷嗎,這個是給老板 在管理方面的培訓 可以做職工培訓費嗎 可以全額扣除嗎
我們企業(yè)名下有土地,現準備蓋廠房,到時候稅負會不會很重,怎么規(guī)劃好一點?
老師,我們銷售軟件產品,符合增值稅即征即退的政策,假設我們8月份銷售了軟件產品,請問什么時候申報增值稅以及什么時候申請即征即退?實操中怎么操作?
你得知道企業(yè)所得稅稅負,繳納的企業(yè)所得稅/營業(yè)收入等于企業(yè)所得稅稅負