因?yàn)橐呀?jīng)說(shuō)了是凈利潤(rùn),凈利潤(rùn)是已經(jīng)是最終扣完所有的,才能是凈利潤(rùn)。
老師好,這道題為什么答案是A不是B呢?題目說(shuō)乙公司凈利潤(rùn)為1600,其中包括利息費(fèi)用160,意思不是扣除利息費(fèi)用之后的凈利潤(rùn)為1600么?那答案不應(yīng)該是(1600+160)*40%么?謝謝老師解答
您好老師,有個(gè)所得稅費(fèi)用的問(wèn)題傻傻分不清,20年虧損5萬(wàn),21年前倆季度虧損5萬(wàn),后來(lái)21年第三季度盈利55000,我申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候本年累計(jì)利潤(rùn)是5000,因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬(wàn),盈利5000,那么問(wèn)題來(lái)了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢? 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)自利潤(rùn)表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說(shuō)中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用,否則需要計(jì)提,我應(yīng)該怎么做才對(duì)?謝謝老師
老師,經(jīng)理給的數(shù)據(jù),利潤(rùn)表管理費(fèi)用本期金額填列為負(fù)數(shù),這個(gè)是什么意思呢?資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)項(xiàng)目期初-7萬(wàn),期末—200萬(wàn),利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)金額—50萬(wàn),這2個(gè)表金額是不是勾稽不上呢
老師,還有一道不定項(xiàng)選擇題,第一題不是把研發(fā)支出變化支出在期末會(huì)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎?可是到第四題問(wèn)影響利潤(rùn)表項(xiàng)目的因素,答案卻解釋說(shuō)不影響管理費(fèi)用項(xiàng)目,這是為啥呢
圖片題目,想不明白,老師說(shuō),按稅法角度,企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)大,會(huì)計(jì)方法選擇是當(dāng)期費(fèi)用大的,那么這道題應(yīng)該用后進(jìn)先出法,但如果企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)小,會(huì)計(jì)方法選擇當(dāng)期費(fèi)用小的,那么這道題應(yīng)該用先進(jìn)先出法,但是這道題沒(méi)說(shuō)企業(yè)利潤(rùn)怎么樣的,是我思考方向錯(cuò)了嗎?
請(qǐng)問(wèn)1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開(kāi)給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開(kāi)了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷(xiāo)2024年的火車(chē)票嗎
個(gè)體工商戶(hù)幵勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅率?