您好 個稅申報是按收付實現(xiàn)制哈

老師,個稅申報是按照收付實現(xiàn)制確認(rèn)所屬期嗎
老師好,個稅申報是比如說我現(xiàn)在申報,應(yīng)該申報4月的個稅。是按收付實現(xiàn)制,實際申報4月支付出去的3月的工資嗎
老師,不申報個稅會被罰款嗎,個稅是收付實現(xiàn)制嗎,可以按照預(yù)提的工資申報個稅嗎
老師,個稅申報是按收付實現(xiàn)制申報嗎?
個稅按收付實現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制申報個稅
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報增值稅直接0申報了,2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票,沒有進行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬申報了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對差異差異,需要更正報表, 把2024年第一第二季度更正為實際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報表比較好,第三季度按實際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個體戶全年開票小于120萬,并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個人經(jīng)營所得稅
老師,2024年之前實行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進項發(fā)票,是定期定額的,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進項發(fā)票,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個點的增值稅發(fā)票,需要4.5個點去買,開13個點的發(fā)票,需要7個點去買,哪個劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時候使用委托研發(fā)什么時候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財務(wù)管理目標(biāo)中,沒有考慮風(fēng)險問題的是( )。A. 利潤最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財富最大化 D. 企業(yè)價值最大化 老師,這道題為什么選A
學(xué)堂有中醫(yī)醫(yī)館做賬全套課程嗎?
老師 請問 如果出現(xiàn)跨年的情況 一個人在24年的工資有 然后23年的工資24年才發(fā) 他的檔位肯定就比全責(zé)發(fā)生申報 更高了呀
有的單位23年沒錢發(fā)放的時候 把應(yīng)付職工薪酬科目轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目 然后先申報掉個人所得稅 發(fā)放的時候就不再申報了 這樣就避免了您 說的這種情況
老師 這樣做 不也是沒有按收付實現(xiàn)制嗎
把應(yīng)付職工薪酬科目轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目? 相當(dāng)于其他人代付了 不在應(yīng)付職工薪酬科目體現(xiàn)了 一般稅務(wù)不上門查賬也沒什么的?
老師 意思是如果上門查賬就有什么嗎
如果上門查賬稅務(wù)就可能不認(rèn)可這種操作 然后調(diào)整個人所得稅申報
認(rèn)可的操作 應(yīng)該是什么呢
認(rèn)可的操作 當(dāng)然就是收付實現(xiàn)制 發(fā)放后才填收入金額啊